При подготовке документов на камера льнув проверку обнаружила ошибку. Не предъявлен начисленный НДС с полученного аванса. Лучше уточниться или в следующем периоде предъявить?
При подготовке документов на камера льнув проверку обнаружила ошибку. Не предъявлен начисленный НДС с полученного аванса. Лучше уточниться или в следующем периоде предъявить?
В 3 разделе отразили отгрузку покупателю, а НДС зачесть забыли? В следующем не получится, авансовый НДС не переносится. Только какое это отношение имеет к экспорту?
Ошибка в декларации по НДС, поданной с документами на подтверждение экспорта. Сейчас камералка по ней идет.
Получается только корректировать декларацию? При корректировке опять нужно документы на экспорт отправлять одновременно с декларацией?
Нет, 9.1-88-НК дает право не тащить все повторно.
Последний раз редактировалось Тоня; 15.02.2016 в 14:35.
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)