Доброе время суток, уважаемые форумчане!!! Прошу экстренной помощи в сложном вопросе при сжатых сроках перед налоговой проверкой!
Программа: 1С: 8.3 Бухгалтерия предприятия. Базовая версия (3.0.43.123).
Ситуация: ИП первое полугодие 2015 года был на патенте. Потом слетел на ОСНО (не доплатил налог по забывчивости). Во втором полугодии, соответственно, он на общем режиме.
Деятельность - оказание услуг населению (салоны ногтевого сервиса). Клиенты платят банковскими картами через терминал. Поступление на расчетный счет через эквайера.
По чекам терминалов формирую "Оплата платежными картами". Поступление на расчетный счет от эквайера - через 57.03. В конце месяца делаю общий акт на сумму фактически зачисленных средств от эквайера + акт на его комиссию, признаваемую доходом ИП. Авансы покупателей в конце месяца великолепно зачитываются. На последнюю дату месяца остается небольшой кредитовый остаток (вернется деньгами на счет в самом начале следующего месяца).
Проблема: КУДИР за 2 полугодие формируется автоматически. Расходы, оплаченные и оприходованные по документам, видны все и в нужных суммах. А вот с доходами - БЕДА! Выручка ИЮЛЯ погашается поступлениями АВГУСТА, выручка АВГУСТА - поступлениями СЕНТЯБРЯ ... и т.д. А выручка ДЕКАБРЯ, практически полностью оплаченная поступлениями от эквайера в том же декабре - не включена в КУДИР!. При всего лишь двух видах настроек в учетной политике (пробовала все и несколько раз) ситуация не меняется... Доходы декабря не входят в КУДИР.
Учетная политика настроена так: Доходы - выбран вариант Учет доходов : "Авансы включаются в доходы в момент реализации...".
Однако, доходы в 3-НДФЛ формируются правильно: выручка (все зачисления на расчетный? за минусом зачтенного аванса (оплата клиентами в июне). Что абсолютно очевидно, так как погашаемый период - еще был патент.).
Что не так с КУДИР? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с аналогичной проблемой.

Ответить с цитированием
