Наша организация на ОСНО, мы выставили счет в рублях контрагенту из Беларуси, оплата будет в рублях, они сами приезжают за товаром.
От нас они получат УПД, счет, договор обычный стандартный купли-продажи товара. С выделенной ставкой НДС 18%
Что-нибудь мы еще им должны?
А они нам?
Пишут про какую то стат. форму в таможню, ее надо оформлять? В банк нужно что? А в налоговую?
В декларации по НДС как-то особенно эти операции должны отражаться? Я думала, что просто как обычная продажа будет, только с разницей, что в книги продаж ИНН и КПП не будет и будет пусто или там их УНН должен стоять?
Простите за глупые вопросы, не разу с иностранцами дела не имели, извиняюсь, если уже аналогичный вопрос задавали.


