×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Ошибся в платежке по НДС, как зачесть деньги?

    Добрый день. Ошибся когда платил НДС в бюджет, вместо статуса 01, указал статус 02. В итоге в справке по налогам, висит переплата по НДС нал. агент на данную сумму,а по НДС с налогоплательщика висит недоплата, и начисляются пени.
    Я в налоговую написал письмо через 1С (подключена к электронной отчетности) следующего содержания:


    Обществом с ограниченной ответственностью «Р» ИНН , КПП на основании справки № 60275 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 15.01.2016 г., выявило:
    - задолженность по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45321000 в размере 20117, 00 руб.;
    - переплату по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (Н/А) по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45321000 в размере 20117, 00 руб.;

    В связи с вышесказанным ООО «Р» просит Вас сумму задолженности по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45353000 в размере 20117, 00 руб., погасить за счет переплаты по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (Н/А) по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45321000


    Но прошло уже больше месяца, а суммы так и висят, подскажите что делать в данной ситуации? Может составить письмо по другому и уже через канцелярию сдать? Как лучше написать тогда?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним другой
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день. Ошибся когда платил НДС в бюджет, вместо статуса 01, указал статус 02. В итоге в справке по налогам, висит переплата по НДС нал. агент на данную сумму,а по НДС с налогоплательщика висит недоплата, и начисляются пени.
    Я в налоговую написал письмо через 1С (подключена к электронной отчетности) следующего содержания:


    Обществом с ограниченной ответственностью «Р» ИНН , КПП на основании справки № 60275 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 15.01.2016 г., выявило:
    - задолженность по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45321000 в размере 20117, 00 руб.;
    - переплату по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (Н/А) по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45321000 в размере 20117, 00 руб.;

    В связи с вышесказанным ООО «Р» просит Вас сумму задолженности по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45353000 в размере 20117, 00 руб., погасить за счет переплаты по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (Н/А) по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45321000


    Но прошло уже больше месяца, а суммы так и висят, подскажите что делать в данной ситуации? Может составить письмо по другому и уже через канцелярию сдать? Как лучше написать тогда?
    Написать письмо в канцелярию, выяснить конкретного исполнителя по письму, звонить ему регулярно. Перенос как перенос, мы такой делали. Формулировка была примерно ваша, все в ней нормально. Три года не прошли, я так понимаю, иначе точно не зачтут.

  3. #3
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день. Ошибся когда платил НДС в бюджет, вместо статуса 01, указал статус 02. В итоге в справке по налогам, висит переплата по НДС нал. агент на данную сумму,а по НДС с налогоплательщика висит недоплата, и начисляются пени.
    Я в налоговую написал письмо через 1С (подключена к электронной отчетности) следующего содержания:


    Обществом с ограниченной ответственностью «Р» ИНН , КПП на основании справки № 60275 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 15.01.2016 г., выявило:
    - задолженность по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45321000 в размере 20117, 00 руб.;
    - переплату по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (Н/А) по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45321000 в размере 20117, 00 руб.;

    В связи с вышесказанным ООО «Р» просит Вас сумму задолженности по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45353000 в размере 20117, 00 руб., погасить за счет переплаты по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (Н/А) по КБК 18210301000010000110, ОКТМО 45321000


    Но прошло уже больше месяца, а суммы так и висят, подскажите что делать в данной ситуации? Может составить письмо по другому и уже через канцелярию сдать? Как лучше написать тогда?
    у вас нет ни задолженностей, ни переплат. и пеней никаких быть не должно.


    напишите заявление об уточнении платежа, примерно так:
    Заявление
    об уточнении налогового платежа (ошибка в статусе плательщика)

    В платежном поручении от ХХ.ХХ.201Х N ХХХ на перечисление налога на добавленную стоимость за 0Х квартал 201Х г на сумму ХХХХ руб. в поле 101 был неверно указан код "02".
    Верным следует считать следующее: "01".

    На основании п. 7 ст. 45 НК РФ просим внести соответствующие изменения.

    Приложение:
    1. Копия платежного поручения от ХХ.ХХ.201Х N ХХХ.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)