×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Аноним
    Гость

    Перенос остатков 2016

    Бюджетное учреждение перенос остатков на 01.01.16г.

    С остатками по основным средствам более или менее понятно, а что делать с остатком по 106 счету с учетом того, что остаток образовался по причине того, что 31.12 нам безвозмездно передали вложения в основные средства, это ведь совсем не закупка
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а что делать с остатком по 106 счету
    учитывать

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    учитывать
    учитывать но уже не как вид расхода, это же безвозмездное поступление, скорее вид дохода

    И основные средства добавлять вид расхода или оставлять укрупненными?

  4. Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    это же безвозмездное поступление, скорее вид дохода
    нутк, а по какому виду классификации вы учитывали его на 31.12? по тому и продолжать) полагаю в январе все таки оприходовали на 101

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    нутк, а по какому виду классификации вы учитывали его на 31.12? по тому и продолжать) полагаю в январе все таки оприходовали на 101
    У нас на 31.12 КПС был полностью нулевой, соответственно ничего не делилось на виды расходов, кап. вложения поступили Д 106.310 К 401.180, на 101 не приходовали еще

  6. Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    тип учреждения?

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    тип учреждения?
    Бюджетное

  8. Клерк
    Регистрация
    05.07.2012
    Сообщений
    7
    Уважаемые! Расскажите пожалуйста, что вы сделали с остатками по счетам 208.22, 208.26 на 01.01.2016? Перевели на счёт 208.12?
    В декабре выдали авансы на командировки, в январе принимаем авансовый отчёт.

  9. Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от АннаПетровна Посмотреть сообщение
    что вы сделали с остатками по счетам 208.22, 208.26 на 01.01.2016? Перевели на счёт 208.12?
    Конечно перевели. Странный вопрос. Март уже на дворе, вроде)))
    Мнения расходятся только в одном: делать это в межотчетный период или бухгалтерской справкой от 1 января.

  10. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Мнения расходятся только в одном: делать это в межотчетный период или бухгалтерской справкой от 1 января.
    а как прийти к одному ?
    коллеги, никто не находил может каких разъясняющих писем по поводу как перевести ?

    да и переводить как ?
    допустив в прошлом году остался КРЕдитовый остаток по 208,22 - 1000,00 (проезд в командировку)
    ну и как его на 208,12 перегнать ?


    у меня чес говоря воопче мысль была оставить на своём месте
    просто в январе уплата была уже по казначейскому расходу без КОСГУ, был только КВР - 112
    ну и в учёте так и провести
    Д 208,22,730 -- К 201,11,610
    а на забалансе 18-го эту сумму к 222 поставить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)