Является ли ошибкой, если мы выставляем счета-фактуры при УСНО,мы их выставляем без выделенной НДС? Что нам за это может быть?
Является ли ошибкой, если мы выставляем счета-фактуры при УСНО,мы их выставляем без выделенной НДС? Что нам за это может быть?
Спасибо Вам!
А другие мнения есть?



А какие еще могут быть мнения?
Прямо вынудили.А другие мнения есть?
Начинаю пугать.
Если выставил счет-фактуру - стало быть признал себя плательщиком (агентом) НДС. А нулевой НДС применять не имеешь права - нет оснований. Только 18%.
Стало быть налоговая запросит подтверждение нулевого НДС, и если его нет, доначислит НДС на всю сумму.
Да, и нужно декларацию сдать.
Пока это только страшные сказки, но поживем увидим.
Стране налогов не хватит и за без НДС-ные сч-фактуры будут брать.



БВБ счет-фактура с нулевым НДС и счет-фактура без выделенного НДС - это разные вещи.
И в чем различия?Сообщение от Над.К
Нет, это как-то все очень несерьезно. Ст.346.11 Организ. применяющие УСНО, не признаются плательщиками НДС.
Просто различные операции по реализации, одни экспортно-импортные 164-1, другие освобождаемые по 149Сообщение от Аноним
Различия в том,что либо применяется ставка 0%, либо не применяется никакая.И в чем различия?
Т.е. как не платил , так и не платишь, но по другой причине, чтоб мозги запудрить.Различия в том,что либо применяется ставка 0%, либо не применяется никакая.
Под 149 (без НДС) не попадаешь - не перечислена там УСН, под 164 тоже не получается - УСН не причина применения нулевой ставки. А попадаешь под статью 173, которая , кстати , обязывает декларации сдавать. А ещё и под раздельный учет.
А можно пояснить почему попадаем под статью 173?
Ст.173 п.5 - уплата налога в бюджет при выставлении счета фактуры неплательщиками НДС, а ст.174 п.5 обязывает этих налогоплательщиков сдавать декларации.А можно пояснить почему попадаем под статью 173?
На самом деле эту страшилку я привел здесь так, для разминки.
НДС начислять на нулевые (или без НДС - что лучше) счета-фактуры, выставленные УСНщиками, налоговая врят ли будет.
Поправка в случае выставления счетов-фактур с выделением суммы налога . В данном случае сумма налога не выделяется!Сообщение от БВБ
to KIM,
для случая без НДС да с припиской причины, почему без НДС, Вы правы.
Но додумать, к чему придет гениальная налоговая мысль в ближайшее время и за что будут терзать, очень тяжело.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)