×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Договор цессии, учет у цессионария

    Помогите разобраться, купили долг в 100 000 за 90 000, в 1С 8,3 корректировкой долга начисляем покупку д 58 к 76, какие еще проводки должны быть? платить пока не будем цеденту, т.к по договору оплата цеденту после получения денег от должника, должен ли нам цедент выдать с/ф?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    какие еще проводки должны быть?
    Пока никакие.

    Когда должник заплатит, и ,если право требования, вытекает из договора по налогооблагаемым НДС операциям, то положительная разница между суммой долга и ценой цессии облагается НДС . Счф выставите себе сами.

    Цедент должен вам передать документы, удостоверяющие право требовать от должника исполнения обязательств( договор, накладные и пр.)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо)))а то уже сломала

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2016
    Сообщений
    358
    Тоже есть договоры цессии.
    и вот какой вопрос возникает.
    А где в учете отражается реальный долг? Например как в данном случае долг в размере 100 тыс купили за 90 тыс, где отразить 10 тыс?

  5. #5
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    д 58-к76/цедент 90 тыс.
    д76/цедент-к 51 90 тыс.

    д51-к76/должник 100 тыс
    д76/должник-к91 100 тыс.
    д91-к58 90 тыс.
    д91-к68/ндс (100-90)*18/118

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2016
    Сообщений
    358
    спасибо

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Тоже мучаюсь с договором цессии, уже весь мозг сломала.
    Мы цессионарий.
    Со всеми проводками разобралась, сделала их в ручную.
    Осталось выписать сч.ф. самому себе, что учесть НДС.
    Но не могу разобраться как выписать (в 1с 8.3) сч.ф. самому себе на сумму этой межценовой разницы, чтобы НДС этот попал в Книгу продаж и в декларацию. Программа не дает без ввода основания выписать сч.ф., сумму нигде вбить не дает, что делаю не так? Или может в настройках где-то что-то не так у меня?
    Что делать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)