Добрый день! Хочу сдать уточнённую декларацию по НДС, есть не выставленные с/ф на аванс, хочу выставить и принять к вычету. Скажите, пожалуйста, тут нужно к уточненке сдать дополнительные листы? Или можно просто исправить книгу покупок и продаж с статусом 0 "если сведения изменены"?

