День добрый!
Авансы перечисленные (сч. 60,2) и авансы полученные (сч. 62,2) я должна показать в балансе БЕЗ НДС.
Никак не могу найти: а где тогда показать НДС, что бы не поплыл итог?
Вот к сч.62,2(авансы полученные) имеется дубль 76,АВ (НДС с авансов). Логически я бы в Пассиве со сч.62,2 вычла 76,АВ, а в Активе по 76,АВ был бы ноль.
Но по правилам я не имею права Актив и Пассив сворачивать.
Получается, что я все равно из 62,2 удаляю НДС, сумма которого идентична 76,АВ.
Тогда НДС я просто должна отдельной подстрокой указать?
Или все же 76,АВ удалить?
А по сч. 60,2 я просто делаю перечисления без предъявления зачетов - жду пока доки придут.
Тоже отдельной строкой показать?
СПАСИБО


Ответить с цитированием
