×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    dmitrijj-simanov dmitrijj-simanov вне форума
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892

    Счет 40. Закрытие месяца. Нет проводки Д90.02 К 40

    Добрый день.

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.14)


    Закрываю месяц. Выпуск продукции по плановым ценам с использованием счета 40.
    Формируются проводки:
    Дт 40 Кт 20 600 руб. списание затрат, факт. цены
    Дт 43 Кт 40 700 руб. выпуск продукции по плановым ценам
    Дт 43 Кт 40 (200) руб. Отклонение

    В итоге не закрывается счет 40. Почему?
    Где проводка: Дт 90.02 Кт 40?
    Поделиться с друзьями
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  2. #2
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Реализация продукции была?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    dmitrijj-simanov dmitrijj-simanov вне форума
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Реализация продукции была?
    Была. Проводки есть:
    - Дт 90.02 Кт 43
    - Дт 62 Кт 90.01
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  4. #4
    dmitrijj-simanov dmitrijj-simanov вне форума
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    У меня счет 40 и счет 20 не закрывается за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года.
    Реализация во все эти месяцы была.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  5. #5
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от dmitrijj-simanvskijj Посмотреть сообщение
    Была. Проводки есть:
    - Дт 90.02 Кт 43
    Последовательность документов у тебя наверное не та.
    Сначала должны быть ВСЕ ЗАТРАТЫ: Дт 20 Кт (чего-то там)
    Потом должен быть выпуск. (Именно той номенклатурной группы, что 1) создавал на 20ке, 2) продавать будешь.)
    Потом отгрузка.
    И только потом закрытие месяца с корректировкой.
    (Ты смотри не на последовательность создания документов, а на их РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ КОТОРОЕ ИМ ПРИСВОИЛА 1С, это играет роль.)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    http://buh.ru/articles/documents/43292/#briefly_43297
    ..........................
    В «1С:Бухгалтерии 8» можно применять вариант учета затрат на изготовление готовой продукции с использованием счета 40. Для этого в настройках Учетной политики на закладке Затраты необходимо с помощью кнопки Дополнительно открыть форму дополнительных настроек и установить флаг Учитывать отклонения от плановой себестоимости (отклонения фактической себестоимости от плановой учитываются на счете 40).

    Однако необходимо иметь в виду, что применять нормативный метод с использованием счета 40 можно с одним существенным ограничением: вся произведенная продукция должна отгружаться покупателям в том же отчетном периоде, в котором эта продукция выпускается.
    ..........................
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. #7
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #8
    dmitrijj-simanov dmitrijj-simanov вне форума
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Последовательность документов у тебя наверное не та.
    Сначала должны быть ВСЕ ЗАТРАТЫ: Дт 20 Кт (чего-то там)
    Потом должен быть выпуск. (Именно той номенклатурной группы, что 1) создавал на 20ке, 2) продавать будешь.)
    Потом отгрузка.
    И только потом закрытие месяца с корректировкой.
    (Ты смотри не на последовательность создания документов, а на их РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ КОТОРОЕ ИМ ПРИСВОИЛА 1С, это играет роль.)
    А если у меня 20-ые закрываются по одной номенклатурной группе, а на 90 три группы?

    Я просто разделил 90.01, чтобы понимать сколько нам какая деятельность приносит денег. На сайтах читал, что НГ на 20-ых и 90-ых между собой никак не связаны. Поэтому такое возможно.
    Последний раз редактировалось dmitrijj-simanvskijj; 04.03.2016 в 11:28.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  9. #9
    dmitrijj-simanov dmitrijj-simanov вне форума
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    http://buh.ru/articles/documents/43292/#briefly_43297
    Однако необходимо иметь в виду, что применять нормативный метод с использованием счета 40 можно с одним существенным ограничением: вся произведенная продукция должна отгружаться покупателям в том же отчетном периоде, в котором эта продукция выпускается.
    ..........................
    А почему так? Я читал-читал, так и не понял.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  10. #10
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от dmitrijj-simanvskijj Посмотреть сообщение
    На сайтах читал, что НГ на 20-ых и 90-ых между собой никак не связаны.
    Это не так.

  11. #11
    dmitrijj-simanov dmitrijj-simanov вне форума
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Это не так.
    А как они связаны?
    Я знаю, что 20 и 25 связаны. На 25 должны быть такие же подразделения, как и на 20. И иначе 25 не закроется.
    Аналогично на 20 должны быть только те подразделения, которые делали выпуск на 43. Иначе 20 не закроется.
    А как 20 и 90 связаны?
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  12. #12
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    При оказании услуг, при закрытии 20 счёта, формируются проводки 90-20 на соответствующую НГ.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)