×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    03.03.2016
    Сообщений
    10

    В один год относились к разным ИФНС

    в 1 кв. 2015 ООО на ОСНо относилась к одной ИФНС, затем перешла по другому адресу и стала уплачивать налоги по другим реквизитам ИНФС. Однако пришло требование с новой налоговой об уплате налога на прибыль за 2014г. и за 2015.
    скажите,если первый квартал относился к одной налоговой, должны ли мы сдавая декларацию в полугодии за 2 кв. 2015 в другую ифнс и принимая сумму начисленных авансовых платежей с предыдущей декларации, писать письмо с пояснением, что эти авансовые платежи были уплачены в другую налоговую?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ing Посмотреть сообщение
    в 1 кв. 2015 ООО на ОСНо относилась к одной ИФНС, затем перешла по другому адресу и стала уплачивать налоги по другим реквизитам ИНФС. Однако пришло требование с новой налоговой об уплате налога на прибыль за 2014г. и за 2015.
    скажите,если первый квартал относился к одной налоговой, должны ли мы сдавая декларацию в полугодии за 2 кв. 2015 в другую ифнс и принимая сумму начисленных авансовых платежей с предыдущей декларации, писать письмо с пояснением, что эти авансовые платежи были уплачены в другую налоговую?
    а ОКТМО у вас в этом требовании какое указано? Обычно при смене инспекции передаются лицевые карточки и остатки по все налогам, но с тем тем же ОКТМО, что и было, т.е. старым И надо письмом попросить эти карточки объединить на текущее ОКТМО, т.е. новое. Так что см. карточку, если ваши платежи там есть, просто не так отражены - см. про объединение выше, а если платежки пропали, или вообще не отражены остатки от предыдущей инспекции - пишите запрос, где остатки.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)