Доброго времени. Подскажите, в каких разделах и по каким строкам необходимо отразить суммы НДС при подтверждении экспорта по истечении 180 дней. Ранее с суммы реализации был исчислен НДС в размере 18%, входящий НДС по отгруженным товарам был принят к вычету. Сейчас, когда собран пакет документов, заполняю раздел 4. Надо ли восстанавливать, а потом опять отражать к вычету входящий НДС? Надо ли дублировать сумму входящего НДС в 3 разделе?