Добрый день, всем знающим и разбирающимся)
У нас ООО на ОСНО, покупатель ООО на УСН. Отгрузили не тот артикул. Возврат в том же периоде, что и реализация. По возврату они сделали одну товарную накладную, где НДС не выделен, естественно. И счет-фактуру тоже не выставили, не имеют права. Как мне сейчас отразить это НДС в книге покупок?
Много чего перечитала, пишут, что нужно в книге покупок зарегистрировать свою счет-фактуру, которая уже есть в книге продаж. Но на основании чего? Если этого возврата, то НДС не выделяется. Я запуталась совсем, если можно, прям пошаговоБуду очень признательна
![]()


Буду очень признательна
Ответить с цитированием