Может уже было и вообще довольно глупо...Но все же.
В приказе по учетной политике - уплата налогов по факту оплаты. Но есть подписанные акты за октябрь, ноябрь. Если нам не заплатят до конца года, нам в годовом как это все показывать и надо ли прибыль, НДС... платить? Очень уж много получается и неоткуда вроде..
Спасибо!!! АннА.


