Добрый день.
Есть 3 компании:
Моя компания (УСН Д-Р)
Компания А (ОСНО)
Компания Б (ОСНО)
Суть: Компания А сдает в аренду оборудование моей компании, моя компания сдает в субаренду оборудование компании Б.
Проблема: Мы платим компании А сумму Х+18%НДС, А компания Б нам платит сумму Y+18%НДС. Так как у нас УСН первоначально уплаченный НДС мы не можем предъявить к вычету.
Как же можно решить эту проблему задвоения НДС? Может какой-то другой договор, не аренды?
Спасибо.

Ответить с цитированием

