Коллеги, помогите прикрыть попу... Наши славные манагеры по просьбе любимых клиентов провели декабрем прошлого года отгрузку товаров, фактически поступивших на склад только в январе этого. Соответственно, документы от поставщика у меня январские, а отгрузка товара - декабрьская. Компания на УСН. Я решила, что безболезненней будет кредитовое сальдо по 41 сч, чем признанные расходы, которых нет. Провела как есть, реализация 2015 г., поступление 2016. Товарный счет подбила так, что в общей оборотке остаток дебетовый, но если раскрыть по номенклатуре, то видны минусы. Чем это может грозить при проверке?

Ответить с цитированием




