×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. СветланаВ
    Гость

    Вопрос Учет НДС при возрате части материалов поставщику

    Ремонтно-строительная организация, НДС сдаем , каждый месяц. В мае были закуплены материалы у поставщика, в мае же были оплачены и оприходованы. НДС в взяла в зачет. В июне часть материалов заменили у этого же поставщика следующим образом - была выписана возвратная накладная и счет фактура на материалы , которые вернули, а замена была произведена другими материалами, но на сумму меньше, чем было заплачено в мае. Образовалась разница, которую поставщик мне вернул, как учесть НДС в мае и июне ?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В мае остается все как есть, а июнь проводите в соответствии с документами: материалы отгрузили - НДС начислили, оприходовали - приняли к зачету, на 68 счете осталась разница, подлежащая уплате в бюджет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)