Я немного запуталась. Дело вот в чем:
НДС по отгрузке, + платится с авансов.
В июне поступил аванс от фирмы А в сумме 120 тыс. руб. Д-т 51 К-т 62.2 С этой суммы был заплачен НДС в бюджет, выписан с/ф на аванс и сделана запись в книге продаж.
В июле оказалось, что 100 тыс. перечислены неверно и их вернули фирме А. Д-т 62.2 К-т 51
Как провести возврат?:
1. Сторнировать с/ф на аванс на 120 тыс. и провести по книге покупок, отразить в строке 340 декларации по НДС, и сразу выписать с/ф на 20 тыс. (120 т.р. - 100 т.р. = 20 т.р.)
2. Сторнировать с/ф на аванс частично в сумме возврата 100 тыс. руб. и проделать те же операции (см. п.1)
3. Или не проводить по книге покупок, а сделать сторно по книге продаж?
4. Ваш вариант.
Подскажите пожалуйста!





