×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Клерк
    Регистрация
    21.03.2016
    Сообщений
    29

    И снова Давальческое

    Здравствуйте!
    Прошу помощи в следующей ситуации: есть ООО на ОСН. ООО закупает металл отдает его компании А (она рубит из этого металла детали) - детали передаются компании Б (она цинкует эти детали) - оцинкованные детали приезжают к нам и этот товар мы продаем. Вопрос: каким образом мне проводить всю эту цепочку?
    За прошлый год все проведено абы как, без норм расхода и каких-либо расчетов. Тупо приходовался металл на 10.01, затем списывался по требованию на 20 и через документ "Отчет производства за смену" выпускалась ГП на 43 счет, ну а с 43 уже все шло на продажу. От организации А есть акты и СФ на услуги по вырубке деталей, от организации Б есть акты и СФ на оцинковку деталей. Понимаю, что все неправильно. Мое видение таково: мы покупаем металл - приходуем на 10 - передаем сырье в переработку организации А по М-15 - Орг.А возвращает нам детали по М-15 и также выписывает СФ и акт на свои услуги - детали передаются нами Организации Б по М-15 - возвращаются нам готовой продукцией по М-15 и акт и СФ на оцинковку.
    Вопрос : каким образом мне все исправить за прошлый год? Или все оставить как есть и начать с этого года? Но тогда возникает вопрос с какого момента мне начинать вести правильную цепочку? Помогите, пожалуйста!
    Да, и тыкните меня в статью Т.Е.Меликовской о давальческом сырье.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Sandrovna Посмотреть сообщение
    каким образом мне все исправить за прошлый год?
    Если занижения налогов нет, то и не трогайте
    Цитата Сообщение от Sandrovna Посмотреть сообщение
    Но тогда возникает вопрос с какого момента мне начинать вести правильную цепочку?
    С 1 января 2016

  3. Клерк
    Регистрация
    21.03.2016
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение

    С 1 января 2016
    Спасибо за оперативный ответ. Как мне начать вести учет не совсем понимаю. Мне выдают в этом году детали и готовую продукцию произведенную из материала, который купили в том году. Я не могу понять где закончится металл прошлого года и начнется металл этого года.

  4. Клерк
    Регистрация
    21.03.2016
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение

    С 1 января 2016
    И еще вопрос: правильно ли я понимаю цепочку, нет ли упущений или лишних шагов?

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Sandrovna Посмотреть сообщение
    Я не могу понять где закончится металл прошлого года и начнется металл этого года.
    Где сейчас отражены эти прошлогодние материалы, которые еще не вернулись готовой продукцией? 10, 20?
    Цитата Сообщение от Sandrovna Посмотреть сообщение
    правильно ли я понимаю цепочку
    Передали переработчику 10 - 10
    Получили отчет переработчика 20 - 10
    Отразили услуги переработчиков 20 - 60
    Отразили выпуск готовой продукции 43 - 20

  6. Клерк
    Регистрация
    21.03.2016
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Где сейчас отражены эти прошлогодние материалы, которые еще не вернулись готовой продукцией? 10, 20?

    Передали переработчику 10 - 10
    Получили отчет переработчика 20 - 10
    Отразили услуги переработчиков 20 - 60
    Отразили выпуск готовой продукции 43 - 20
    по 1 вопросу: да 10 -20
    по 2 вопросу: спасибо!!! Верно понимаю цепочку.

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Sandrovna Посмотреть сообщение
    по 1 вопросу: да 10 -20
    В смысле и там, и там? Ну так то, что на 10 по мере передачи проводить
    То, что на 20 по мере получения готовой продукции списывать

  8. Клерк
    Регистрация
    21.03.2016
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В смысле и там, и там? Ну так то, что на 10 по мере передачи проводить
    То, что на 20 по мере получения готовой продукции списывать
    Часть материала еще числится на 10 (хотя по факту мы его передаем сразу). А ГП, да, приходит тоже пока.
    То есть, я правильно понимаю, мне начать вести правильную цепочку с закупки материала, который купили в этом году?

    Еще вопрос: в документе "Поступление из переработки" внизу есть графа для ввода СФ. Какой СФ я привязать должна к этому документу? Который приходит с актом выполненных работ? Или нам подрядчик должен с М-15 отдельный СФ выписывать?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Sandrovna Посмотреть сообщение
    То есть, я правильно понимаю, мне начать вести правильную цепочку с закупки материала, который купили в этом году?
    Если хотите что-то изменить, то логично, что с нового года
    Цитата Сообщение от Sandrovna Посмотреть сообщение
    Еще вопрос: в документе "Поступление из переработки" внизу есть графа для ввода СФ. Какой СФ я привязать должна к этому документу? Который приходит с актом выполненных работ?
    Смотрите, что получится, если "крикрутите", вам надо чтобы поставщик работ сумма, подающие в книгу покупок были правильными.

  10. Клерк
    Регистрация
    21.03.2016
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение

    Смотрите, что получится, если "крикрутите", вам надо чтобы поставщик работ сумма, подающие в книгу покупок были правильными.
    Не совсем поняла. Что значит "крикрутите"

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Опечатка. "прикрутите"

  12. Клерк
    Регистрация
    21.03.2016
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Опечатка. "прикрутите"
    Спасибо Вам!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)