×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 50 из 50
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    chereshenka, пробовал сторно всего прихода + приход на новую сумму, но нет....в отчете цифры погоду показывают, даже теряется нить откуда она вообще там такая получается. короче решил как-то надо через корректировку делать....

    короче осталось как-то правильный сч-ф принять к вычету, но он на что-то привязан должен быть....на что?? если не на корректировку из под которой он в доп.лист не попадает и к вычету не ставится...
    От теории к практике. От практики к теории.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    нужно ведь и прибыль корректирующую сдавать за те же периоды?
    По идее нужно, но если прибыль будет к уменьшению в результате изменений то не обязательно, а если к увеличению то надо бы сдать. Хотя многие не переделывают и все учитывают в годовой. Тут как потом попадетесь или нет У нас на выездных проверках налоговая проверяет прибыль только годовую - по большой фирме. А по маленькому предприятию проверяло все.

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    корректировку прихода сделал 10.12.15г
    А в вашей версии 1С есть корректировка поступления -исправление собственной ошибки? Это третий вариант на выбор после корректировки по согласованию сторон и исправления в первичном документе?

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от chereshenka Посмотреть сообщение
    в вашей версии 1С есть корректировка поступления -исправление собственной ошибки?
    нет, на 8.2 работаю, у меня такого нет...
    От теории к практике. От практики к теории.

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    пробовал сторно всего прихода + приход на новую сумму, но нет....в отчете цифры погоду показывают
    Вы поймите каким бы вы способом не формировали доп листы у вас в одном из документов из цепочки всех операций, в проводках, есть регистр НДС покупки. Посмотрите что там стоит. Есть ли запись доп листа (да или нет) и корректируемый период. Вот когда там "ДА" доп лист всегда формируется правильно.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от chereshenka Посмотреть сообщение
    Посмотрите что там стоит.
    в доке корректировка поступления - там да стоит галка и лист на стороно НДС попадает (на всю сумму НДС от 200тыр)

    а вот во введенной на основании корректировки поступления сч-фактуре (которая подразумевает галку на для сч-ф исправленный) - там этого нет. поэтому то и не понятно, как его вообще выставить, что бы он в этом регистре регистрировался...
    От теории к практике. От практики к теории.

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    а вы какую корректировку поступления проводите? исправление в первичном документе? У меня сейчас к сожалению нет 1с тяжело подсказывать. Смысл в том что должны быть записи в регистре НДС покупки - запись доп листа -ДА сначала на - (вся сумма неправильного НДС) а потом на + (правильная) с нужным корректируемым периодом. Я так понимаю первая у вас сформировалась, а вторая нет. Только тогда получится нужный вам доп лист.

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от chereshenka Посмотреть сообщение
    Я так понимаю первая у вас сформировалась, а вторая нет.
    да 1я сформировалась в самом документе корретировка документов, а вторая по идее должна была формироваться в выставляемом на основании корректировки новом сч-ф с новой суммой, но нет - там этого нет.

    в итоге получается так, что НДС ранее вычтеный восстанавливается полностью, а к вычету новый не ставится...

    как-то так... че делать не знаю ((( неужели этот идиотизм не перебороть................................... понятное дело почему в 8.3 сделали корректировка своей ошибки....
    От теории к практике. От практики к теории.

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    966
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    chereshenka, я тут рано радовался....

    застрял на сч-фактуре, которую мы получили на 200тыр от поставщика, а он (гад) у себя потом в итоге провел на 100тыр...

    корректировку прихода сделал 10.12.15г. и она уже вошла этим днем в акт сверки, а вот что теперь с НДС делать, как его корректировать....волосы дыбом....(((

    вроде как добился сторнировать (восстановление) НДС по тому вычету, а как теперь к вычету правильную сумму поставить - не понимаю....

    К доку корректировка поступления привязывается сч-фактура, но там если галку "учесть в книге покупок датой постуления" снять, то после этот сч-ф никак не подцепить в книгу...
    Попробуйте варианты:
    1. После Корректировки прихода сделайте документ Отражение НДС к вычету (по аналогии с забытой покупкой)
    2. Не делайте Корректировку поступления, а сделайте сторно 200 тыр., затем проведите 100 тыр., ну и далее отражение НДС к вычету с доп.листом.

    P.S. А, увидела, что вы уже пробовали эти варианты.
    Последний раз редактировалось АстА; 23.03.2016 в 10:23.

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    966
    Цитата Сообщение от chereshenka Посмотреть сообщение
    По идее нужно, но если прибыль будет к уменьшению в результате изменений то не обязательно, а если к увеличению то надо бы сдать. Хотя многие не переделывают и все учитывают в годовой. Тут как потом попадетесь или нет У нас на выездных проверках налоговая проверяет прибыль только годовую - по большой фирме. А по маленькому предприятию проверяло все.
    Мне как раз годовую прибыль корректировать нужно, т.к. успела декларацию по прибыли сдать до обнаружения всех ошибок.

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    вторая по идее должна была формироваться в выставляемом на основании корректировки новом сч-ф с новой суммой, но нет - там этого нет.
    если кому интересно, запись на "+" в книге покупок формируется не из "корректировки поступления" а во время проведения регламентной операции "формирование записей в книге покупок" .Там же есть возможность либо оставить эту исправленную в текущем периоде (например если делаете сегодня от сегодняшней даты) либо поставить галочку доп лист и корректир. период и отнести ее в прошлый период.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    966
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    да 1я сформировалась в самом документе корретировка документов, а вторая по идее должна была формироваться в выставляемом на основании корректировки новом сч-ф с новой суммой, но нет - там этого нет.

    в итоге получается так, что НДС ранее вычтеный восстанавливается полностью, а к вычету новый не ставится...
    Попробуйте след. образом:
    Корректировка поступления , не проводите счет-фактуру полученный (новый). Проведите новый счет-фактуру (новый вычет) в документе Отражение НДС к вычету (по аналогии с забытой покупкой).

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    Попробуйте след. образом:
    Корректировка поступления , не проводите счет-фактуру полученный (новый). Проведите новый счет-фактуру (новый вычет) в документе Отражение НДС к вычету (по аналогии с забытой покупкой).
    провел так.
    что получилось: доп.листы формируются как нужно. сторно всей суммы неверной сч-ф (на основании корректировки), принятие к вычету верной суммы (на основании Отражение НДС к вычету)

    но в разедел 3 сумма налога к уплате получается без вычета правильной сч-ф..., т.е Отражение НДС к вычету не уменьшил налог...
    От теории к практике. От практики к теории.

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    966
    Смотрите на даты в документе Отражение НДС к вычету. Дата документа должна быть либо текущая, либо после того отчетного квартала. который вы правите.

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    Смотрите на даты в документе Отражение НДС к вычету. Дата документа должна быть либо текущая, либо после того отчетного квартала. который вы правите.
    так и есть. с этим поставщиком сверялся 10.12.15. этой же датой корректировка прихода проведена. ну и запись Отражение НДС к вычету этой же датой.

    сейчас еще раз попробую 100% строно того прихода + новый приход от него на правильную сумму и сч-ф направить на доп.лист
    От теории к практике. От практики к теории.

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    966
    А корректировка НДС за какой квартал? Дата документа Отражение к вычету должна быть ПОЗДНЕЕ даты завершения корректируемого квартала. А дата записи доп.листа в Отражении НДС к вычету должна = дате корректируемого квартала.

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    А корректировка НДС за какой квартал?
    за 2й

    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    Дата документа Отражение к вычету должна быть ПОЗДНЕЕ даты завершения корректируемого квартала.
    так и есть - отражение делаю 10.12.15г.

    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    А дата записи доп.листа в Отражении НДС к вычету должна = дате корректируемого квартала.
    да, ставил и 18.06.15 (дата той сч-ф) и 01.04.15 - т.е указанние на 2й кв-л

    в целом - уже не знаю что делать - доп.листы есть, а налог к вычету не принимается, хотя в Отражение НДС к вычету - проводки есть...
    хотя стоп - проводки то формируются 10.12.15???... а запись в лист - 2м кв-лом

    так ли это? ща проверю
    От теории к практике. От практики к теории.

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Отвечу, как решил сложившуюся ситуацию (работаю в 1С 8.2 текущий релиз):

    1. Приход на 200 тыр провел 09:00 и сч-ф неверный тоже;
    2. Сделал сторно всего прихода 10:00;
    3. Оформил приход на 100 тыр, в т.ч сч.-ф правильную на 100 тыр, но датирую ее оражение в системе - 31.12.15. (дата дока июньская);
    4. Отражение НДС к вычету - подцепляю эту новую сч-ф на 100 тыр и провожу.

    В "Отражение НДС к вычету" - ставим все 3 глалки: использовать как запись книги покупок; формировать проводки; запись доп.листа за период.
    проводим, заходим в результат проведения Дт/Кт - и там уже на вкладке НДС покупок - снимаем галку "формировать доп.лист.
    иначе на один вычет будет 2 доп.листа (или 2 записи): одна - тем периодом который корректируем; вторая - датой дока "отражение НДС к вычету".

    Вот таки дела! но сформировать - мало, нужно еще что бы это дело все сдалось!...))))

    Спасибо всем, кто был неравнодушен и не прошел мимо моей беды.....
    От теории к практике. От практики к теории.

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    966
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    Отвечу, как решил сложившуюся ситуацию (работаю в 1С 8.2 текущий релиз):

    заходим в результат проведения Дт/Кт - и там уже на вкладке НДС покупок - снимаем галку "формировать доп.лист.
    иначе на один вычет будет 2 доп.листа (или 2 записи): одна - тем периодом который корректируем; вторая - датой дока "отражение НДС к вычету".
    Надо попробовать, спасибо за ваш опыт.
    И удачи!

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    Надо попробовать, спасибо за ваш опыт.
    И удачи!
    вы не поверите! я его отправил часов где-то в 20-21, сейчас глянул - он сдан!!! (даже перепроверил, может это только дошел до инспектции, но нет - реально сдан!)
    ну рано радоваться наверное, еще могут потом запросы распросы что к чему задавать...
    но в итоге к доплате 0, в целом придирок быть не должно.

    завтра 3й и 4й кв-лы шатать... там тоже будет жара... когда же это все кончится... и снова можно будет рабоать в человеческом режиме...

    но судя по-всему инспекторы тоже не дремлют))) раз так поздно его приняли по электронке
    От теории к практике. От практики к теории.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)