Мы выполняем функции заказчика и так как вид нашей деятельности нельзя назвать реализацией, то при том что расходы свои относим в бухучете на 26 счет в налоговых декларациях прежний бухгалтер вносила их во внереализационные расходы. Вот сижу и думаю, что мне теперь сдавать уточненные декларации или оставить как есть ведь разницы в начислении налога на прибыль нет (ведем бухучет и налоговый одновременно)?


