Подскажите в декабре 2015 закрыли ОП. (всего у нас их 4-ре)
Везде сказано, что в годовой декларации данные по закрытому ОП переносятся с декларации за 9 месяцев. в том числе и их доли.
А как правильно рассчитать доли теперь по другим ОП? октябре, ноябре, декабре у нас были в закрытом ОП сотрудники. Как их учитывать при расчете доли по другим ОП? Совсем не учитывать или присоединить к головной организации. не пойму

