Добрый день!
Мы ООО на ОСНО, заключили договор с курьерской службой, они как агенты от своего имени отгружают наши посылки физ. лицам с пробитием чека ккм. Получается мы как комитент (принципал) у себя выписываем одну счет фактуру на весь проданный товар агентом, согласно его отчета.
Подскажите пожалуйста какой код операции я должна поставить в счет фактуре 01 или 04???
Покупателем я указываю агента и его же инн и кпп, а вот с кодом проблема.



