×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585

    НДС и пошлина при импорте

    Уважаемые клерки!
    Каким образом отразить в 1С НДС и пошлину, уплаченную на таможне по импортным товарам.
    Ситуация следующая:
    4 июля оплачен сбор (500), пошлина (8339,7) и НДС (31524,07) - 41000 (636,23 - остаток)
    Д 76/5 К 51
    Оформила это выпиской банка..
    Скажите пожалуйста.. каким образом НДС и пошлину включить в стоимость товара.
    И как все это отразить в книге покупок.. Заранее благодарна!
    Поделиться с друзьями

  2. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Документом - "услуги стороннизх организаций" (счет -76.5)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. Клерк
    Регистрация
    12.11.2003
    Сообщений
    292
    я также сделал
    per aspera ad astra

  4. Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585
    А в книге покупок как отразить?

  5. Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    СчФ или Запись книги покупок

  6. Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585
    Но нет же с/ф.. Есть только ГТД и все.. накладная еще есть...

  7. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Вместо номера счета-фактуры - ставишь № ГТД,
    а докумен "Счет-фактура полученный" - не обязян существовать одовременно с реальным документом.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. Клерк
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18
    В книге покупок- делается запись книги покупок, галочку "формировать проводки"не ставишь, курс 1,00, и далее , все как обчычно. ГТД вместо №сч-фактуры.
    А там.платежи я "Услугами сторн.орг" не делаю, "Бух.справкой":
    СБОР 44-76,5,
    ПОШЛИНА -пропорционально ст-ти товара (контрактной) на кажд.вид товара 41.1-76,5
    НДС начислен -19.4-76,5
    НДС к зачету - 68.2-19.4
    ост. на 76,5 "Таможня" должен соотв. вашему остатку.
    Удачи !

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)