Добрый день.
Подскажите пож-та, ФИРМА 1 выставила доки ФИРМЕ 2, т/н от 18.12.15; ФИРМА 1 сдала прибыль за 4кв15, а 1кв16 выставляет с/ф на эту т/н от 02.03.16; как в данном случае быть ФИРМЕ 2 для зачета НДС? ФИРМА 1 ни в какую не хочет трогать 4кв15 по НДС для корректировки, говорит или 1кв16 или никак? Подскажите пож-та, может есть какие еще варианты выхода из такой ситуации?


Ответить с цитированием