ЗДРАВСТВУЙТЕ
Была начислена заработная плата за январь- 20 000, февраль-20 000, март 2016 г.-20 000 руб.
НДФЛ за 3 месяца оплачен в бюджет 05 апреля 2016 г.
100 - 31.01.2016
110 - ?
120-?
130- 20 000
140 -2600
не понимаю как заполнить 6-НДФЛ
ЗДРАВСТВУЙТЕ
Была начислена заработная плата за январь- 20 000, февраль-20 000, март 2016 г.-20 000 руб.
НДФЛ за 3 месяца оплачен в бюджет 05 апреля 2016 г.
100 - 31.01.2016
110 - ?
120-?
130- 20 000
140 -2600
не понимаю как заполнить 6-НДФЛ
еще нужно знать какого числа были выплаты по з/п за янв, фев и март
Не имеет никакого значения, когда уплачен НДФЛ.
В 6-НДФЛ отражается дата удержания НДФЛ и срок его уплаты. Срок, а не фактическая дата перечисления.
Дату уплаты налоговая и сама прекрасно увидит без Вашей помощи.
Они сравнят срок уплаты из 6-НДФЛ и дату уплаты и начислят вам пени и штраф за просрочку.
когда я была на семинаре по поводу заполнения 6 НДФЛ на говорили что
110 дата начисления ЗП - последнее число месяца ( ст. 223 НК ч. 2)
110 дата фактической выплаты зп, ( ст. 226 НК п. 4)
120 = 110+1 рабочий день, т.к. крайний срок перечисления НДФЛ + 1 раб. день от даты фактической выплаты ( с. 226 п. 6)
Следовательно, надо знать реальную дату выплаты зп сотруднику, т.к. вы не можете оплатить НДФЛ раньше чем выплатите зп, т.к. вы ее удерживаете с выплат сотрудника.
Добрый день.
Подскажите, как лучше сделать, чтобы избежать штрафов по НДФЛ. ИП с 1 сотрудником.
15.02. была выплата аванса, зарплата была начислена и выплачена 29.02.16, а НДФЛ оплачен 10.03.16. Зарплата выдавалась наличными из розничной выручки. Стоит ли депонировать зарплату и провести выплату 10.03.2016 или без депонирования расходник на зарплату 10.03.16. Чем станет чреват разрыв между выдачей аванса и подотчет более 15 дней (аванс 15.02, а подотчет получится 10.03)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)