Коллеги, добрый день!
Ситуация: была сдана отчетность за 3 кв 2014 год. Потом мною замечено было, что две счет-фактуры не были выставлены двум покупателям, я просто прибавил сумму в корректировочный отчет по НДС за 3 кв. Теперь выяснилось, что сумма была учтена в первичной декларации (просто прошлый бухгалтер делала не в 1С отчет, считала вручную...), а я не проверил и отправил. Сейчас МИФНС выявило несоответствие налогооблагаемой базы по Прибыли с НБ по НДС. По идее нам нужно подать корректировку за 3 кв 2014 год, но тогда там будет снижение налоговой базы и уменьшение суммы налога к уплате.
Чем это для нас может обернуться? Выездная/камеральная проверка? Написать им письмо с разъяснением ситуации и приложением книги продаж+доп. листов?


