Добрый День!
1с 8.3 Бухгалтерия.
В течении периода программа была плохо настроена, и часть платежей от заказчиков проходили как авансы. После перепроведения документов, авансов не стало (т.е. у нас сч 62.2 вообще нет). Стали формировать книгу продаж-и обратили внимание, что есть данные в гр 11 "Номер и дата док-та, подтвержд оплату".
Заглянули в сч/ф-там конечно же стоят номера и даты пп.
Подскажите, теперь вручную убирать данные о платежках надо из каждой сч/ф?
Или у нас что-то плохо работает и можно это настроить. Но как настроить, подскажите пож-та?

Ответить с цитированием