Ситуация такая:
Поставщик выставил счет 20.04.16, мы оплатили, услуги они нам выполнили, счет-фактуру еще не прислали.
Смотрю в ЕГРЮЛ, там запись что они Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому ЮЛ – 06.04.2016
Теперь вопрос:
Пока нет записи о ликвидации - они от своего имени должны все доки выставить?
Декларацию по НДС за 2 кв. 2016 они должны от своего имени сдать в день внесения записи о ликвидации? или правоприемник будет за них сдавать декларацию за 2 кв.?
Деньги мы на их расчетный счет отправляли, они его обязаны закрыть же? или как?
Меня больше всего волнует вопрос стыковки нашего входного НДС с их к уплате. Если декларацию будет сдавать правоприемник, у него же другой ИНН, как должно быть правильно?