×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Промежуточный баланс

    Добрый день. Автономное образовательной учреждение. На стадии ликвидации. Подскажите, как сформировать в 1с БГУ Промежуточный баланс. У меня в программе при открытии Регламентированной отчетности имеется только: 0503730 Баланс государственного учреждения и 0503830 Разделительный ликвидационный. Должна ли быть самостоятельная форма для Промежуточного баланса?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,551
    Делайте по обычной форме (годовой). Он поэтому и называется промежуточный, что делается не за год, а на произвольную дату...

  3. #3
    deneave deneave вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2008
    Сообщений
    69
    Спасибо. Тогда подскажите вот еще что: если я формирую обычный Баланс , то у меня не сходятся стр.410 Актив и стр.900 Пассив, т.к. нет завершающей операции, которая схлопывала бы 401.10 и 401.20 в 401.30. В конце года я делаю документ "Закрытие балансовых счетов". Отсюда вопрос: надо ли сделать этот документ 31.03.2016, т.к. Промежуточный баланс на 01.04.2016.
    Или как надо 401.10 и 401.20 закрывать ?

  4. #4
    zhns zhns вне форума
    Клерк Аватар для zhns
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от deneave Посмотреть сообщение
    Спасибо. Тогда подскажите вот еще что: если я формирую обычный Баланс , то у меня не сходятся стр.410 Актив и стр.900 Пассив, т.к. нет завершающей операции, которая схлопывала бы 401.10 и 401.20 в 401.30. В конце года я делаю документ "Закрытие балансовых счетов". Отсюда вопрос: надо ли сделать этот документ 31.03.2016, т.к. Промежуточный баланс на 01.04.2016.
    Или как надо 401.10 и 401.20 закрывать ?
    Мне кажется вам все таки разделительный баланс нужен. Там то как раз не нужны операции по закрытию года.

  5. #5
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,551
    Цитата Сообщение от zhns Посмотреть сообщение
    Там то как раз не нужны операции по закрытию года
    А кто утверждает, что в балансе, составленном в середине года, должны быть учтены операции по завершению отчетного года?
    Эти операции - регламентированные, и делаются в определенное время с определенной целью.
    P.S. Полно учреждений, у которых вышестоящая баланс поквартально собирает.

  6. #6
    deneave deneave вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2008
    Сообщений
    69
    Попробовали оба варианта. 1. Даже если закрыть 401.10. и 401.20, на обычный баланс в середине года это никак не повлияло. Он все равно заполнился с разницей между активом и пассивом. 2. За-то Ликвидационный заполняется красиво и с закрывающей операцией и без неё. Сумма баланса не меняется. А вот в Электронной отчетности, в документе "Ликвидационный баланс государственного учреждения" ЕСТЬ ячейка "Отчетный период", которая позволяет выбрать либо - год при реорганизации (ликвидации) организации (промежуточная, вступительная отчетность), либо -год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, заключительная отчетность)
    Сделали вывод заполнять в 1С надо именно Ликвидационный баланс, только не понятно, почему в 1С не реализован Справочник "Отчетный период"?

  7. #7
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,551
    Цитата Сообщение от deneave Посмотреть сообщение
    заполнять в 1С
    Замечу, что вопросы программ (1С и т.д.) обсуждаются не здесь.

  8. #8
    zhns zhns вне форума
    Клерк Аватар для zhns
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    P.S. Полно учреждений, у которых вышестоящая баланс поквартально собирает.
    А как они делают что бы актив был равен пасиву? Ведь без операций по закрытию года баланс не идёт.

  9. #9
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,551
    zhns, Вы какие-то интересные вещи рассказываете. Может, стоит начать с понятия что такое бухгалтерский учет и что такое принцип двойной записи?

  10. #10
    АнонимК
    Гость
    Цитата Сообщение от zhns Посмотреть сообщение
    А как они делают, чтобы актив был равен пасСиву? Ведь без операций по закрытию года баланс не идёт.
    Мне тоже интересно. Они, что, 401.20, 500 счета и пр. поквартально закрывают?

  11. #11
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,551
    Цитата Сообщение от АнонимК Посмотреть сообщение
    500 счета
    Вы форму Баланса видели - есть в ней информация по 500-м счетам?

  12. #12
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,551
    Посмотрел в 1С - действительно, строки по расходам и доходам текущего отчетного периода есть только в форме разделительного (ликвидационного) баланса.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)