×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892

    Остатки ВР и ПР

    Добрый день.
    С 01 января 2016 года перешел в 1С 8,3 Бухгалтерия на ведение ПБУ 18.
    До меня не вели. На 01.01.2016 "висят" хвосты" (т.е. по БУ провели, а в НУ, ПР, ВР нет). Что с этим делать? Куда деть эти "хвосты"
    Поделиться с друзьями
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  2. #2
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    1.xls

    Моя "оборотка" с контрольными суммами.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    dmitrijj-simanvskijj, для чего вы перешли на ПБУ 18/02 ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    dmitrijj-simanvskijj, Я бы для начала закрыл 90 счет на начало года. И разобрался с минусовым остатком по 97 счету.

  5. #5
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
    dmitrijj-simanvskijj, для чего вы перешли на ПБУ 18/02 ?
    У нас сейчас обороты маленькие, можно ПБУ 18 не применять. Но скоро будут большие. И применять придется. Вот и хочу с начала года начать. Чтобы потом спокойно продолжать работать.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  6. #6
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
    dmitrijj-simanvskijj, Я бы для начала закрыл 90 счет на начало года. И разобрался с минусовым остатком по 97 счету.
    Я Вам скинул табличку по Контролю (БУ=НУ+ВР+ПР). Это просто разницы между БУ и НУ. По 90 разницы могут быть (ведь 90 в БУ с НДС, а в НУ без, вот и возникает разница, которую в конце года программа закроет).
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.01.2006
    Сообщений
    122
    а мне можно такую табличку скинуть?
    Алекс

  8. #8
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от alexleon Посмотреть сообщение
    а мне можно такую табличку скинуть?
    Так она во втором моем сообщении. Там только суммы, где не выполняется равенство: БУ=НУ+ВР+ПР
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.01.2006
    Сообщений
    122
    Сорри! грешным делом понял что табличка проверяет правильность выполнения соотношений. про формулу то все понятно.
    Алекс

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)