Доброе утро.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Мы ООО на ОСНО, арендуем помещение у муниципалитета города, платим арендную плату и отдельно самостоятельно платим в бюджет НДС 18% с суммы арендной платы. Как заполнить декларацию по НДС?
Просто раньше заполняла раздел 2, где указывала сумму НДС с арендной платы, раздел 3 заполняла только операции по реализации и покупке, т.е. не учитывала НДС с аренды. Мы не имеем право учитывать данный НДС в вычете. И постоянно писали эти письма для налоговой, их все устраивало, а с сегодняшнего дня сказали чтобы сделали уточненку и указали данную сумму в разделе 3. Но тогда у меня получается задвоение данной суммы, т.к. она будет указана в разделе 2, а сейчас еще поставлю и в раздел 3 реализация. Что делать?
А если мне поступить так, заполнить доп.лист к книге продаж, заполнив выставленные счета-фактуры с кодом 06 и продавцом Муниципалитет, а разделы 2,3 не менять, будет ли это ошибкой?
Нужна помощь очень-очень![]()




