×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12

    Помогите вопрос: проводки и НДС при покупке оборудования

    извините за тупой и надоевший вопрос:

    Моей фирмой застройщиком приобретено оборудование: 6000-отечественное, 5000-импортное,,, далее все требует установки и монтажа на сумму 1000р и 100$ , какие будут проводки если всё это оплачено за счет прибыли, какой будет НДС.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    и 100$
    Учет на 07 ведется в рублях.

    08 - 07 :: передано в монтаж (1000р + в рублях импортное)

    Что касается вычета НДС ... есть несколько мнений:
    1. Налоргов - вычет в следующем налоговом периоде после ввода в эксплуатацию (01-08) Письмо ФНС от 04.02.05 N 03-1-03/162/9@
    2. Другие здесь можно посмотреть: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=55316
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    ну я так понимаю покупка за счет прибыли: д07-кр60
    д99-кр08
    Расчеты в валюте за счет чистой прибыли д84-кр52
    08 - 07 :: передано в монтаж (1000р + в рублях импортное)

    НДС:20% в обоих случаях.
    начислен НДС д01-кр68

    Это правильно???? )

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    Это не правильно!

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от das
    ну я так понимаю покупка за счет прибыли: д07-кр60
    д99-кр08
    Расчеты в валюте за счет чистой прибыли д84-кр52
    08 - 07 :: передано в монтаж (1000р + в рублях импортное)

    НДС:20% в обоих случаях.
    начислен НДС д01-кр68

    Это правильно???? )
    а почему за счет чистой прибыли?? оборудование будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС?

  6. #6
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    ну я так понимаю покупка за счет прибыли: д07-кр60
    д99-кр08
    Расчеты в валюте за счет чистой прибыли д84-кр52
    08 - 07 :: передано в монтаж (1000р + в рублях импортное)

    НДС:20% в обоих случаях.
    начислен НДС д01-кр68
    Н-да уж... Даже слов нет...
    Это шутка?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    За счет прибыли и всё, а в чём именно не правильно??

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    покупка ос д08-кр60????

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    Выделена сумма НДС по полученному предприятием объекту основных средств Д19-Кр60
    Д 68 К 19 – списание НДС в бюджет при фактической оплате

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    Правильно или нет????????????????

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Для объектов, участвующих в деятельности, облагаемой НДС.
    Приобретаете оборудование, кладете его на склад - все по обычной схеме расчетов с поставщиками (как за материалы)
    07 - 60 (76 и т.д.) - Стоимость объекта
    19/Х - 60 (76 и т.д.) - НДС
    Расплачиваетесь с поставщиком, производите зачет НДС
    68 - 19/Х - НДС (запись книги покупок)
    Передаете оборудование в монаж, восстанавливаете НДС
    08 - 07 - Стомость объекта
    19/У - 68 - НДС (запись книги продаж)
    Вводите объект в эксплуатацию
    01 - 08 - Стоимость объекта
    Производите зачет НДС при начислении первой амортизации по вновь введенному объекту
    68 - 19/У - НДС (запись книги покупок)
    Вот и все.

  12. #12
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Бредом было:
    это
    д99-кр08
    Расчеты в валюте за счет чистой прибыли д84-кр52
    и вот это:
    НДС:20% в обоих случаях.
    начислен НДС д01-кр68
    См. пост №11, там все верно.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    спасибо.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    А какие суммы пойдут по активу, а какие по пассиву баланса??

  15. #15
    Главбух Аватар для Alexandr-nnov
    Регистрация
    18.07.2005
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    40
    а разьве нельзя зачесть НДС в том месяце когда приобрели ОС??? Это ошибка, если мы оплатили к примеру его 22 числа, поставили нам его 24 числа, ввели в эксплуатацию 25... Почему я не могу принять НДС к зачету в этом месяце??? Амортизацию только в следующем месяце начислять буду...
    А если ОС меньше стоимости 10000 руб? То он сразу списывается в затраты и сразу идет зачет по НДС. Разьве я не прав? Поправьте пожалуйста

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Alexandr-nnov
    а разьве нельзя зачесть НДС в том месяце когда приобрели ОС??? Это ошибка, если мы оплатили к примеру его 22 числа, поставили нам его 24 числа, ввели в эксплуатацию 25... Почему я не могу принять НДС к зачету в этом месяце??? Амортизацию только в следующем месяце начислять буду...
    А если ОС меньше стоимости 10000 руб? То он сразу списывается в затраты и сразу идет зачет по НДС. Разьве я не прав? Поправьте пожалуйста

    К зачету берется по окончании строительства или монтажа. Раньше нельзя.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    А какие суммы пойдут по активу, а какие по пассиву баланса??

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Alexandr-nnov
    а разьве нельзя зачесть НДС в том месяце когда приобрели ОС??? Это ошибка, если мы оплатили к примеру его 22 числа, поставили нам его 24 числа, ввели в эксплуатацию 25... Почему я не могу принять НДС к зачету в этом месяце??? Амортизацию только в следующем месяце начислять буду...
    А если ОС меньше стоимости 10000 руб? То он сразу списывается в затраты и сразу идет зачет по НДС. Разьве я не прав? Поправьте пожалуйста
    Если речь идет о схеме "Приобретение ОС" - "Ввод в эксплуатацию" (к примеру, компьютер), то Вы совершенно правы.
    В исходном вопросе рассматривался куда более сложный случай покупки и ввода в эксплуатацию оборудования.
    В схеме, которую я изложил в посте №11, рассматривался случай ввода в эксплуатацию оборудования в составе объекта капитального строительства.
    Строго говоря, если следовать букве абз.1 п. 6. ст. 171 НК, то НДС по оборудованию, передаваемому в монтаж в составе строящегося объекта не должен "восстанавливаться", однако, налорги считают иначе.
    Если же оборудование вводится в эксплуатацию самостоятельно, не в составе объекта капитального строительства, то НДС по нему вычитается обычным порядком, как за материалы. После ввода в эксплуатацию вычитается НДС только по монтажу этого оборудования, если монтаж выполнялся силами сторонней организации - плательщиком НДС.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    А какие суммы пойдут по активу, а какие по пассиву баланса??

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    help

  21. #21
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    В балансе отражаются сальдовые остатки, а не обороты...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2005
    Сообщений
    12
    Спасибо за ответ.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)