Провели корректировку по НДС, согласно акта сверки с ИФНС, сальдо на счете 68.2 не совпадало с остатками ИФНС.
По факту в 2012 году не верно сдана была декларация, НДС с авансов начислен, но не включен в декларацию, но это 2012 год, ведь никто уже не проверит, правильно декларация была сдана или нет, а может быть это была техническая ошибка со сбоем в1С …?!
Списали разницу, выровняли остатки, но получается что списали КЗ 170 тыс.
в налог на прибыль не включала, но что -то засомневалась все же...
Налогом на прибыль мы должны были ее обложить?
