
Сообщение от
Татьяна- Васильевна
При распределении расходов (на экспорт) от общего объема, д.б. показатель на основании его и идет распределение. У нас: прямые (непосредственно материалы, фот, "прямая" с/с) и косвенные, которые "ложатся" в пропорции. Посмотрите в своей УП, что у Вас написано. Наш сотрудник (специалист) по НДС (+ экспорту) сейчас в отпуске, более подробно написать не могу, во всяком случае, когда отсылаете декларацию, всегда идет "прикрепление" распределенного НДС по косвенным расходам, т.е. все эти сведения в ФНС - есть. Мало того, что последний раз при подтверждении экспорта, сотрудница распечатывала все это и отправляла с курьером в ФНС (почему - не помню).
Вы вначале определитесь, будете от "0" сами или все делать под уже сданные декларации?