×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2011
    Сообщений
    285

    Корректировка

    Нужно сдать уточненку по НДС з 4 квартал 2015 года, соответственно и декларацию по прибыли, уточненки по балансу нет, получается никакие изменения вносить не нужно в форму 1,2, или лучше всй же отправить уточненку? (в 1с предусмотрена такая возможность)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    Цитата Сообщение от Zina123 Посмотреть сообщение
    Нужно сдать уточненку по НДС з 4 квартал 2015 года, соответственно и декларацию по прибыли, уточненки по балансу нет, получается никакие изменения вносить не нужно в форму 1,2, или лучше всй же отправить уточненку? (в 1с предусмотрена такая возможность)
    лучше отправить
    для себя даже так проще

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Майра Посмотреть сообщение
    лучше отправить
    Чем лучше?

  4. #4
    Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    проще, когда одни и те же обороты в БУ и НУ

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2016
    Сообщений
    3
    Сдала расчет 6-НДФЛ, налог уплачен вовремя. 12 мая сдала уточненку с признаком расчета "1" корректирующий, отправила по Такскому,
    в карточке налоговой суммы начислений почему-то задвоились, соответственно недоимка. По телефону в инспекции сказали - будем разбираться.
    Завтра поеду выяснять.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)