Добрый день!
Имеем: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.195)
Систем налогообложения: УСН доходы-расходы.
Из-за того что программа не очень корректно работала, приняла решение с 01.01.2016 открыть новую базу и перенесла туда остатки по бухучету на 31.12.2015.
Проблема такая:
В старой базе:
В декабре 2015 года поставщик отгрузил нам товар и в декабре же мы его продали. Но товар поставщику не был оплачен. Соответственно в декабре 2015 года, при отгрузке товара стоимость реализованного товара по КУДИР в расходах программа не отразила.
В новой базе:
Ввела по 60.1 счету был отражен кредитовый остаток долга перед поставщиком за товар.
В январе по новой базе 1С прошла оплата данного долга. И вроде бы при списании с расчетного счета программа должна при этом сразу же отразить в КУДИР в расходах себестоимость купленного и реализованного в 2015 году товара. Но программа не видит остаток не списанного, купленного и реализованного товара. Так как я не знаю каким образом мне данные остатки в 1С отразить. Помогите пож-та.


