×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    42

    Ошибки в ДДС, как исправить.

    День добрый!
    В годовой отчетности допустили ошибки в ДДС ( в частности НДС с сумм оплат поставщикам и сумм поступлений от покупателей ошибочно отнесен в раздел 4110 и 4121 (в выписках банка суммы НДС не выделились и вошли в поступление платежей от покупателей и в суммы платежей поставщикам соответственно) вместо 4119 и 4129, что привело к расхождению с декларациями по налогу на прибыль за 2015 г.
    Также взносы в фонды (ПФР и ФСС) были ошибочно отнесены в раздел 4122 (в связи с оплатой труда работников) вместо 4129 (прочие платежи по текущим операциям) (поставили неверную статью ДДС).
    На сальдо движения ДС по текущим операциям это не повлияло, но налоговая запросила пояснения о расхождении в декларации по прибыли.
    Вопрос: как теперь корректно исправить финансовую отчетность, ведь корректирующая не предусмотрена и что предоставить в налоговую инспекцию?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    представить пояснения.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    42
    а в 2017 году в отчетности за 2016 г. подавать уже с учетом пояснения? То есть с верными показателями?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)