День добрый!
В годовой отчетности допустили ошибки в ДДС ( в частности НДС с сумм оплат поставщикам и сумм поступлений от покупателей ошибочно отнесен в раздел 4110 и 4121 (в выписках банка суммы НДС не выделились и вошли в поступление платежей от покупателей и в суммы платежей поставщикам соответственно) вместо 4119 и 4129, что привело к расхождению с декларациями по налогу на прибыль за 2015 г.
Также взносы в фонды (ПФР и ФСС) были ошибочно отнесены в раздел 4122 (в связи с оплатой труда работников) вместо 4129 (прочие платежи по текущим операциям) (поставили неверную статью ДДС).
На сальдо движения ДС по текущим операциям это не повлияло, но налоговая запросила пояснения о расхождении в декларации по прибыли.
Вопрос: как теперь корректно исправить финансовую отчетность, ведь корректирующая не предусмотрена и что предоставить в налоговую инспекцию?

