×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892

    Не подтвердили НДС 0%. Что с "входящим" НДС-ом?

    Добрый день.
    Мы не будем подтверждать НДС 0%. Что будет с "входящим" НДС-ом от поставщиком? Его можно принять? Если можно, то почему?
    Поделиться с друзьями
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Можно. Начислите 10/18% за свой счет и примите к вычету входящий.

  3. #3
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Можно. Начислите 10/18% за свой счет и примите к вычету входящий.
    Имеется в ввиду, что работаем с НДС-ом так, как-будто это обычный "русский" НДС по ставке 18%? Т.е. начисляем по 18%, вычитаем "входящий", разницу к уплате. Так?

    А делаем мы так потому, что если нам отказали по 0%, значит он уже не 0%, а "обычный русский" НДС по 18%. Так?
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Он в любом случае обычный русский НДС и деятельность вы ведете облагаемую этим налогов. Неважно 0/10/18 ставка.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)