Сотр принес счет и кассовый чек из гостиницы, в котором указан НДС. Дело в том, что в документах везде указан сотрудник, а не фирма. Получается, что лучше этот НДС отнести на непринимаемый, чтобы потом не было проблем при сдаче отчета, так?
Сотр принес счет и кассовый чек из гостиницы, в котором указан НДС. Дело в том, что в документах везде указан сотрудник, а не фирма. Получается, что лучше этот НДС отнести на непринимаемый, чтобы потом не было проблем при сдаче отчета, так?
Не вижу проблем. Ведь у вас есть документ (приказ, командировка и т. д.), что сотр туда не по своим делам поехал, а в командировку.
да понятно, что не по своим делам. Просто меня смущают сами счета, какой номер регистрировать в программе, как сч/ф полученный? Номер кассового чека? А с учетом того, что сейчас налоговики проверяют по нашим декларациям весь НДС, каким образом сама гостиница узнает, что счет на нашу организацию? Мы же будем заявлять НДС к вычету и гостиницу как продавца.... или налоговики этот момент с гостиницами так не отслеживают?
Билет (что ж/д, что авиа) тоже выписан на сотрудника, с выделением НДС.
да ничего, счет, и все. Счет - это лишь предложение оплатить услугу. К нему же прилагается кассовый чек.
А БСО заменяет собой кассовый чек, как например авиабилет. Вот когда к счету нет чека, еще можно понять. Кстати, и из гостиниц некоторых тоже есть счета, напечатанные типографским способом и без кассового чека. Вот в этом случае он является БСО.
Последний раз редактировалось Silver Lynx; 25.05.2016 в 15:53.
может это и не бланк строгой отчетности в полном понимании этого слова, но в 1С нужно ставить эту галочку, чтобы в книге покупок отражалось как покупка с бланком строгой отчетности, а не как счет-фактура полученный.
есть у меня подозрение, что в этом случае стыковка по ндс проводится как-то иначе.
можно наверно позвонить в гостиницу и попросить выслать сч ф почтой и сообщить им реквизиты вашей организации
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)