×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865

    Счет из гостиницы с НДС

    Сотр принес счет и кассовый чек из гостиницы, в котором указан НДС. Дело в том, что в документах везде указан сотрудник, а не фирма. Получается, что лучше этот НДС отнести на непринимаемый, чтобы потом не было проблем при сдаче отчета, так?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Не вижу проблем. Ведь у вас есть документ (приказ, командировка и т. д.), что сотр туда не по своим делам поехал, а в командировку.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    да понятно, что не по своим делам. Просто меня смущают сами счета, какой номер регистрировать в программе, как сч/ф полученный? Номер кассового чека? А с учетом того, что сейчас налоговики проверяют по нашим декларациям весь НДС, каким образом сама гостиница узнает, что счет на нашу организацию? Мы же будем заявлять НДС к вычету и гостиницу как продавца.... или налоговики этот момент с гостиницами так не отслеживают?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    Просто меня смущают сами счета, какой номер регистрировать в программе, как сч/ф полученный?
    номер счета
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    каким образом сама гостиница узнает, что счет на нашу организацию? Мы же будем заявлять НДС к вычету и гостиницу как продавца.... или налоговики этот момент с гостиницами так не отслеживают?
    никаких проблем пока не было, каждый квартал есть такие счета.
    в авансовом счете ставьте галочку, что получен бланк строгой отчетности.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Билет (что ж/д, что авиа) тоже выписан на сотрудника, с выделением НДС.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Билет (что ж/д, что авиа) тоже выписан на сотрудника, с выделением НДС.
    ну в общем да, согласна....

    меня только смущает, что счет из гостиницы это не БСО....

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    счет из гостиницы это не БСО....
    а что это?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    да ничего, счет, и все. Счет - это лишь предложение оплатить услугу. К нему же прилагается кассовый чек.
    А БСО заменяет собой кассовый чек, как например авиабилет. Вот когда к счету нет чека, еще можно понять. Кстати, и из гостиниц некоторых тоже есть счета, напечатанные типографским способом и без кассового чека. Вот в этом случае он является БСО.
    Последний раз редактировалось Silver Lynx; 25.05.2016 в 15:53.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    может это и не бланк строгой отчетности в полном понимании этого слова, но в 1С нужно ставить эту галочку, чтобы в книге покупок отражалось как покупка с бланком строгой отчетности, а не как счет-фактура полученный.
    есть у меня подозрение, что в этом случае стыковка по ндс проводится как-то иначе.

  10. #10
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    можно наверно позвонить в гостиницу и попросить выслать сч ф почтой и сообщить им реквизиты вашей организации

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)