ООО на ОСНО. 40% реализации НДС не облагается - льгота.
Я так понимаю, что нужно заполнять лист 7 и вести раздельный учет НДС к вычету. Правильно ли?
Как принимать НДС к вычету частично в силу подтверждения НДС поставщиком по полной сумме?
Правильно ли я понимаю, что нужно принимать в этом случае НДС не полностью по счет-фактуре?


Ответить с цитированием
