Приветствую всех любителей НДС.
Сдана декларация по НДС за 1 кв. Теперь в мае покупатель с нами (т.е. с поставщиком) все же договорился о изменении (снижении) цены, в связи с чем НДС к уплате по сданной декларации оказался немного завышен (на 6 т.р.).
Уточненку подавать не хочется (да и по прибыли тогда тоже нужно будет подавать).
Можно ли за 1 кв. оставить все как есть, а при подаче декларации по НДС за 2 кв заполнить приложение 1 к разд.9, где будут сторнировочные записи по сч-фактурам, выданным в 1 кв. этому покупателю на суммы из декларации за 1 кв и новые уточненные суммы по тем же сч-фактурам?


Ответить с цитированием

если откорректировать 2 кварталом, но никаких расхождений не будет.