×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991

    В декларации по НДС завышена база

    Приветствую всех любителей НДС.
    Сдана декларация по НДС за 1 кв. Теперь в мае покупатель с нами (т.е. с поставщиком) все же договорился о изменении (снижении) цены, в связи с чем НДС к уплате по сданной декларации оказался немного завышен (на 6 т.р.).
    Уточненку подавать не хочется (да и по прибыли тогда тоже нужно будет подавать).
    Можно ли за 1 кв. оставить все как есть, а при подаче декларации по НДС за 2 кв заполнить приложение 1 к разд.9, где будут сторнировочные записи по сч-фактурам, выданным в 1 кв. этому покупателю на суммы из декларации за 1 кв и новые уточненные суммы по тем же сч-фактурам?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Вислоухая, может составить корректировочную или исправительную счет-фактуру? договорился каким способом о снижении цены? ДС составляли?
    У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!

  3. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Цитата Сообщение от ЮНаталия Посмотреть сообщение
    договорился каким способом о снижении цены?
    просто заменили в договоре. Т.е. выбросили старые сч-ф и выдали новые.

  4. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    Т.е. выбросили старые сч-ф и выдали новые.
    что ж тогда сторнировать,уточняться надо...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  5. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    что ж тогда сторнировать
    сторнировать как техничеcкую ошибку нельзя?
    Последний раз редактировалось Вислоухая; 15.06.2016 в 13:17.

  6. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    сторнировать как техничеcкую ошибку нельзя?
    неа...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  7. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Спасибо. Прибыль тоже пересдавать -( с уменьшением

  8. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    Прибыль тоже пересдавать -( с уменьшением
    а это не стоит...я бы откорректировала полугодием
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  9. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Так пришлют письмо о несоответствии базы по прибыли и НДС...

  10. Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    Так пришлют письмо о несоответствии базы по прибыли и НДС...
    а как они определят? За 1 квартал базы совпали, за полугодие тоже совпадут, если сделать корректировку во 2-ом квартале.
    У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!

  11. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Значит я что-то не понимаю. Если я сдам уточненку за 1 кв. по НДС, а по прибыли не сдам, то базы ес-но не совпадут

  12. Аноним
    Гость
    А ваш покупатель вычет заявлял в 1 квартале? Они уточненки подавать будут?

  13. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    не знаю, думаю что нет

  14. Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    Если я сдам уточненку за 1 кв. по НДС, а по прибыли не сдам, то базы ес-но не совпадут
    я не понятно написала если откорректировать 2 кварталом, но никаких расхождений не будет.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Они уточненки подавать будут?
    а вот это желательно выяснить, а то будет расхождение
    У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!

  15. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    не знаю, думаю что нет
    Тогда получится, что они заявляют завышенный вычет? И не корректируют его? А вы базу снижаете. ИМХО, с них надо начинать, ну если можно, конечно. Зачем вам лишние проверки.

  16. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Я имела в виду, думаю, что покупатель не заявлял вычет в 1 кв, т.к. эти документы по начальству у них ходили до мая.
    Последний раз редактировалось Вислоухая; 15.06.2016 в 14:57.

  17. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Созвонилась с покупателем, они все эти сч-фактуры примут к вычету в мае, т.е. во 2 квартале. За 1 кв они не принимали к вычету первоначальный вариант сч-фактур, т.к. начальство держало с-ф у себя до окончательного решения. Т.е. они примут к вычету во 2м кв. сразу последний вариант.
    Последний раз редактировалось Вислоухая; 15.06.2016 в 15:07.

  18. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Т.к. исправить данные по уже поданной декларации по ндс можно только в доп. листах, то есть в приложении 1 к разд. 9, а прил.1 сдается только в составе корректировочной(уточненной) декларации, следовательно, иного пути, чем сдать уточненку за 1 кв по НДС нет. (теоретически написано можете не сдавать уточн., а откорректировать в след. квартале, но как это практически сделать в декларации за 2 кв? - не поняла).
    А так же, чтобы не было расхождений с прибылью, уточненку по прибыли сдать. -(

  19. Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    не хотите, не подавайте уточненки ни по НДС, ни по НП
    у вас ведь налог завышен, а не занижен - ни у кого нигде не проявится это

  20. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Цитата Сообщение от Майра Посмотреть сообщение
    не хотите, не подавайте уточненку
    у вас ведь налог завышен, а не занижен - ни у кого нигде не проявится это
    Вот и я так думала, что можно не подавать уточненку, но тогда надо в декларации за 2 кв отразить изменения 1го кв-ла. Как это сделать технически?

  21. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    Так пришлют письмо о несоответствии базы по прибыли и НДС...
    ответила бы,что база по Прибыли ошибочно завышена,уточняться-мое право,а не обязанность (моим было вполне достаточно)
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  22. Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    но тогда надо в декларации за 2 кв отразить изменения 1го кв-ла. Как это сделать технически?
    не, так уже не получится
    во 2 кв никак вы не откорректируете 1 кв

    здесь в принципе, или исправлять ошибку в учете, или нет

    если хотите исправлять, то только уточненками по НДС и НП за 1 кв

  23. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Майра Посмотреть сообщение
    у вас ведь налог завышен,
    и подарить НДС государству? хотя логичнее было бы в этом случае не заменять с/ф первого квартала,а выставить корр во 2 квартале-у вас то НДС к уменьшению,а у клиента к доплате-ему оно надо?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  24. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    хотя логичнее было бы в этом случае не заменять с/ф первого квартала
    уже заменили не спрашивая. Покупатель не ставил к зачету в 1 кв, возьмет во 2м исправленные.
    Все поняла, придется делать уточн. по НДС за 1 кв, а по прибыли напишу вашу формулировку, спасибо.

  25. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Исправила суммы в счетах-фактурах.
    Вот что получается в корректировочной декларации:
    Лист 8 - признак актуальности 1 - содержит все сч-фактуры, как и исходной сданной декларации
    Лист 9 - признак 0 - содержит те сч-фактуры, которые мы не меняли (т.е. выданные другим покупателям, кроме этого покупателя)
    Приложение 1 к листу 9 - признак 0- содержит измененные сч-фактуры этому покупателю.
    то есть сумма НДС к начислению состоит из сумм листа 9 плюс приложения к листу 9.
    Это правильно?

  26. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Или без доп.листа - просто заменить неправильные счета-фактуры в разделе 9 ?

  27. Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    просто заменить неправильные счета-фактуры в разделе 9 ?
    да

  28. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Цитата Сообщение от Майра Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    просто заменить неправильные счета-фактуры в разделе 9 ?
    да
    тоже к этому склоняюсь. Ведь у нас нет корректировочных с-ф, они заменены. И покупатель их возьмет только во 2 кв. к зачету.

  29. Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    И покупатель их возьмет только во 2 кв. к зачету.
    это не имеет значения

  30. кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Цитата Сообщение от Майра Посмотреть сообщение
    И покупатель их возьмет только во 2 кв. к зачету.
    это не имеет значения
    в смысле он не принимал к зачету в 1 кв. первоначальный вариант. Если бы он принял в 1 кв первонач. вар-т, а мы уточн. за 1 кв. подаем, то получилось бы расхождение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)