Добрый день!
Пришло требование о предоставлении пояснений. Предыдущий бухгалтер неправомерно относил объект ОС к льготируемому имуществу и в 2013-2014, а также в 1,2,3 кв 2015 отчитывался соответственно. Позже мной была выявлена ошибка и декларация за 2015 год сдана с правильными суммами. НО! у налоговой теперь не бьется начальный остаток на 01.01.2015 по льготируемому и нельготируемому имуществу, в силу того, что сумма остаточной стоимости объекта ОС перешла с одного листа на другой. Как быть в данной ситуации? Подбить суммы в декларации за 2015 так, чтобы начальный остаток соответствовал 2014 году, т.е. поправить какие-то суммы руками? Сдавать уточненку за 13-14 годы не хочется, да и не уверен нужно ли это делать. Дело в том, что этот период затронула выездная проверка, которая закончилась вот-вот и этот момент не зацепила... На требование налоговой нужно как-то отвечать, давать пояснения или сдавать уточненку (или несколько уточненок). Как посоветуете поступить? Поделитесь опытом.
Спасибо.


Ответить с цитированием
