Добрый день, коллеги.
Вопрос по учету НДС в строительстве (девелопер).
Операции в 2015 году.
1) Поступила предоплата от контрагента Альфа за аренду, книга продаж.
2) Выписан Акт на реализацию услуг по аренде, зачтен аванс, книга покупок.

Операции в 2016 году.
1) Альфа сдулся. Пришел Бета и слился с ним через ликвидацию (как-то сложно всё). Купил долги Альфы, но через мировую договорились снизить цену (т.к. курс евро с тех пор вырос).
2) Мы заключили доп.согл. с Бетой о снижении цены на аренду, они платят, всё хорошо.

Теперь что хотят сделать:
1) Перенести долги (в 1С через корректировку долга) на Бету.
2) Выписать корректировочный счет-фактуру на Бету.
3) И чтобы в книгу продаж тоже попал Бета!

Система 1С категорически не принимает эту умную схему (что логично).
Вопрос сейчас не по 1С, а по факту хоз. операций.
1) Не правильнее было бы сделать сторно реализаций на Альфа, потом сделать новые реализации на Бету и корректировку стоимости тоже на Бету?
2) Можно делать корректировку на реализацию, с разными контрагентами?
3) Какая красота получится при сверке данных (контрагент молчит как рыба об лёд - как он будет проводить непонятно)? Т.е. мы ему выпишем корр. с/ф, а оригинал документа на Альфа.

Помогите, мозг кипит .