У нас заключен договор с ФЛ на аренду помещения. В принципе арендодатель наш учредитель и доход его по этому договору не волнует. Предлагает не отражать его и не увеличивать величину расходов за отчетный период и 13% не платить ИФНС, а заплатить 15% (у нас усн д-р).
У меня возник вопрос в связи с новым отчетом 6-НДФЛ. Я начисления по договору аренды не делаю, но возможно к концу года переиграю и проведу. Сейчас у меня в 6-ндфл ничего по данному договору нет. Выплат в 2016 году не было.
В связи с этим вопросы:
1. можно ли забить в принципе на заключенный договор, который был нужен для получению юр. адреса и расчеты по нему (претензий по в части оплаты не будет). т.е. по идее если ни одна из сторон с претензиями не обращается, то кого волнуют наши взаиморасчеты? или я должна начисления ставить ежемесячно и копить кредиторку?
2. можно ли не отражать этот договор в течении всего года в 6-НДФЛ, а в декабре показать начисления, выплаты и НДФЛ сразу за весь год если понадобится?


Ответить с цитированием