×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673

    Вопрос Договор ГПХ: когда начислять?

    Коллеги, добрый день.
    Прошу прощения, меня переклинило...
    Акт по договору ГПХ подписан 30.05.2016, передан в бухгалтерию 15.06.2016. Значит, перечисляю вознаграждение и НДФЛ я в июне, а начисляю вознаграждение в мае? И страх.взносы начисляю тоже в мае? А если бы это был прошлый квартал, то тогда и корректирующую РСВ-1 надо было бы сдавать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Доход для целей исчисления НДФЛ начисляется в день выплаты. Для взносов 31 мая

  3. #3
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    В каком периоде начислите, за такой период и взносы. ИМХО необязательно делать начисление в мае, если договор продолжается по июнь, иначе совершенствуйте документооборот.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если акт подписан, значит работы закончены

  5. #5
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если акт подписан, значит работы закончены
    следовательно, начисления необходимо сделать тогда, когда закончены работы, так ведь?
    и значит, если бы подписание акта и передача его в бухгалтерию пришлись на разные кварталы, необходимо было бы корректировать отчетность?

    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    совершенствуйте документооборот
    вот как раз ради этого я и уточняю здесь нюансы. клиент не понимает, почему не стОит в текущем месяце отражать акты, подписанные в прошлом месяце... привык, что всё делается так, как ему удобно: может в этом месяце прислать документы и за прошлый год... так и живем

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    и значит, если бы подписание акта и передача его в бухгалтерию пришлись на разные кварталы, необходимо было бы корректировать отчетность?
    В фонды да.

  7. #7
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    Акт по договору ГПХ подписан 30.05.2016, передан в бухгалтерию 15.06.2016
    А в СЗВ-М за май вы его успели показать?
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  8. #8
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    А в СЗВ-М за май вы его успели показать?
    да, т.к. договор действует с февраля по июль. вознаграждение выплачивается поэтапно.

  9. #9
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Коллеги, спасибо вам за советы!

  10. #10
    Аноним
    Гость

    НДФЛ с договора ГПХ в платежном поручении

    Добрый день! Подскажите,пожалуйста, договор ГПХ с 01.05.2017-31.08.2017г с поэтапной сдачей работ.
    Если акт выполненных работ подписан 30.06.2017г,провожу его в июне, выплата будет 13.07.2017г. В 6-НДФЛ за полугодие поставлю:
    стр 020- 15000,00 (сумма по акту)
    стр 070- 1 950,00

    во 2 разделе:
    стр 100 - 13.07.2017 стр 130 - 15 000,00
    стр 110 - 13.07.2017 стр 140- 1 950,00
    стр 120- 14.07.2017
    Перечисляем НДФЛ в бюджет. Какой период ставить июнь или июль в поле 107 пл.поручения?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какой период ставить июнь или июль в поле 107 пл.поручения?
    июль
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В 6-НДФЛ за полугодие поставлю:
    д.б. в 6-НДФЛ за 9 мес

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    2,074
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    выплата будет 13.07.2017г.
    Налоговый агент должен исчислить НДФЛ на дату фактического получения физлицом дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ).
    Датой фактического получения дохода по ГПД является день выплаты дохода (перечисления на счет в банке либо выдачи из кассы) (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).
    Эта дата отражается по строке 100 «Дата фактического получения дохода» формы 6-НДФЛ.

    значит июль.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Не очень понятно с НДФЛ(простите,может туплю). Договор проведен июнем,выплата в июле, НДФЛ исчислен июнем. В платежке ставим - июль. По своду начислений НДФЛ попадает в июнь.Пример:
    за июнь начислено всем работникам - 100 000,00руб, в т.ч. 15 000,00 руб по договору ГПХ., исчислен НДФЛ - всего -13 000,00 руб ,в т.ч по договору - 1 950,00руб. При перечислении НДФЛ в бюджет делаю 2 платежки: НДФЛ за июль - 1950,00руб, а за июнь - 11 050,00 ( 13 000,00-1 950,00) или 13 000,00?

  14. #14
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Я пока одной платежкой шлю: 10 ОП (почувствуйте разницу 10 или 20 платежек). На семинаре специально спрашивала, пока наказаний за это нет.
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    При перечислении НДФЛ в бюджет делаю 2 платежки: НДФЛ за июль - 1950,00руб, а за июнь - 11 050,00
    да

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Всего НДФЛ за июнь - 13 000,00руб. Перечислим за июнь -11 050,00.Не будет-ли недоимки за июнь в размере - 1950,00 ?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    2,074
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не очень понятно с НДФЛ(простите,может туплю). Договор проведен июнем,выплата в июле, НДФЛ исчислен июнем. В платежке ставим - июль. По своду начислений НДФЛ попадает в июнь.
    Почитайте - **ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 06.02.2017 - 14.02.2017, Обсуждаем заполнение 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

    Как заполнить 6-НДФЛ по договорам ГПХ
    Нина Васильевна:
    — Договор ГПХ с работниками на выполнение работ заключен , к примеру, в октябре. Срок выполнения работ - октябрь, работы выполнены в срок. Расчеты произведены в ноябре, т.к. Заказчик по госконтракту на выполнение этих работ рассчитался только в ноябре. Как отразить операции по срокам в отчетности.
    «Главная книга»:

    — Вознаграждение по ГПД нужно отразить в расчете 6-НДФЛ в периоде выплаты денег <Письмо ФНС от 17.10.2016 N БС-3-11/4816@>.
    А срок подписания акта для целей НДФЛ значения не имеет.
    Поскольку датой получения доходов по договору гражданско-правового характера является день его выплаты <подп.1 п.1 ст.223 НК РФ>. В вашем случае это вознаграждение будет отражено в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за год.****

    Согласно Письмо ФНС от 17.10.2016 N БС-3-11/4816@>. --
    **..Таким образом, поскольку доход в виде вознаграждения за выполнение работ (услуг) по договору гражданско-правового характера считается полученным в день его выплаты (перечисления на счет налогоплательщика), то по строке 020 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ данный доход отражается в том периоде, в котором этот доход считается полученным.

    В случае, если акт сдачи-приемки работ по договору гражданско-правового характера подписан 23.03.2016, а вознаграждение за выполнение работ по договору выплачено двумя платежами 27.06.2016 и 15.08.2016, то, соответственно, сумма вознаграждения, перечисленная 27.06.2016, подлежит отражению по строке 020 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а сумма вознаграждения, перечисленная 15.08.2016, подлежит отражению по строке 020 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 года.

    Действительный государственный советник РФ 2-го класса С.Л. БОНДАРЧУК**

    т.е. у вас только июль будет везде в отчетах фигурировать по ГПХ.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Аноним, ну вы же сами расписали блок по выплате с крайней датой уплаты
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    выплата будет 13.07.2017
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    стр 120- 14.07.2017
    Если выплатите в 1 день и з/пл и по ГПХ-13.07, то крайний срок для них-14.07 одинаковый, (будет 2 блока)
    Если вы не выплатили по ДГХ (не удержали, не перечислили НДФЛ с него), то какая недоимка?

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Всего НДФЛ за июнь - 13 000,00руб. Перечислим за июнь -11 050,00.Не будет-ли недоимки за июнь в размере - 1950,00 ?
    Помогите!!!

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Аноним, ну вы же сами расписали блок по выплате с крайней датой уплаты


    Если выплатите в 1 день и з/пл и по ГПХ-13.07, то крайний срок для них-14.07 одинаковый, (будет 2 блока)
    Если вы не выплатили по ДГХ (не удержали, не перечислили НДФЛ с него), то какая недоимка?
    Может не ясно выразилась, получается по бух учету за июнь: Дт 70 Кт 68,01 - 13 000,00 (в т.ч. НДФЛ с договора ГПХ - 1 950,00). 14.07.2017г перечисляю в бюджет НДФЛ. Как? Одной платежкой 13 000,00 и указать срок - июнь, или делаю две платежки по сроку за июнь - 11 050,00 ( без НДФЛ с д/подряда , и по сроку за июль - 1 950,00 , но на 38,01 за июнь стоит 13 000,00, а перечисляю - 11 050,00. Не понимаю.....

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    2,074
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите!!!
    Вы не могли бы переделать дату приема акта за июнь по ГПХ на 1июля 2017г? Дата оплаты останется прежняя, только закрытие июня произойдет у июле и все отчеты пойдут июлем. Тогда бы легче было.)

  22. #22
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    При перечислении НДФЛ в бюджет делаю 2 платежки: НДФЛ за июль - 1950,00руб, а за июнь - 11 050,00
    Так будет наиболее верно. Но если сделаете одну платёжку на 13000 за 07.2017, думаю, наказания не будет, не предусмотрено, а в обеих платёжках один налоговый период и в КРСБ НА за 2017 год попадут всё равно все суммы по дате уплаты 14.07.2017. А проверка идет сверкой с 6-НДФЛ по сроку уплаты. В платёжке по налогу ведь можно указывать не только период налога, но и просто дату срока, т.е. это не настолько критично. Главное, чтобы платёж попал в нужный налоговый период.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)