Ситуация: фирма доходов не имеет, живет на займы от учредителей. Несколько лет назад были куплены ОС и оприходованы и введены в эксплуатацию. НДС к зачету не принимался!
Теперь решили эти ОС продать по остаточной стоимости. Операция облагается НДС. Можно ли принять к вычету тот старый НДС, который несколько лет назад был уплачен поставщику?
Иллюстрирую примерными цифрами:
Куплено было за 1800-00, в т.ч. НДС 300-00 (20%)
Продаем за 1180-00, в т.ч. НДС 180-00 (18%).
К уплате в бюджет сколько? 180-00? Или 0-00 (180-180)? Или вообще к зачету 120-00 (300-180)?
Других операций, облагаемых НДС НЕТ!!!!!




