×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33

    НДС и прибыль в договоре без этапов работ

    Уважаемые коллеги помогите пожалуйста разобраться.
    Сегодня получила подрядный договор(мы подрядчики) , в котором приемка работ производится после выполнения полного объема работ по договору. КС-2,КС-3 по условиям договора предоставляются ежемесячно.
    Получается что выручка у меня возникнет только при окончательной сдаче работ по договору и и в этот момент нужно начислить НДС со всей суммы выручки.
    Оплаты по КС-3 за месяц будут считаться авансами и с них я начисляю НДС в момент получения денег, все выполненные работы до подписания окончательного акта выполнения работ будут отражаться на 20 счете и не будут отражаться как расходы по прибыли. НДС с авансов будет зачтен в момент окончательной приемки работ.
    Правильно ли я понимаю налогообложение при таких условиях в договоре?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Анна1605 Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю налогообложение при таких условиях в договоре?
    Абсолютно правильно. Но если сроки выполнения работ переходят на следующий год, то в БУ надо будет применять ПБУ 2/2008, а в НУ на 31.12 начислить доход.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    Спасибо за помощь.

  4. #4
    Клерк Аватар для titova-tlt
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    558
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Абсолютно правильно. Но если сроки выполнения работ переходят на следующий год, то в БУ надо будет применять ПБУ 2/2008, а в НУ на 31.12 начислить доход.
    даже если малое предприятие не применяет ПБУ?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от titova-tlt Посмотреть сообщение
    даже если малое предприятие не применяет ПБУ?
    Не малое, а имеющее право на упрощенной метод ведения учета.
    Но для НУ - п. 2 ст. 271 действует для всех.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Анна1605 Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь.
    Будет трудно, высылайте гроши, приедем, подмогнем.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    Уже трудно.Но с грошами плохо.
    Делаю КС3 на 20 число месяца, как указано в договоре. КС на 2 миллиона. В июне от заказчика был аванс на миллион. в КС аванс не отражается(все равно зачесть его можно только когда будет реализация по договору). Получается у меня итого к оплате по КС 2 миллиона - 5% гарантийного удержания по договору предусмотрено.А зачем в таком случае КС-3 составляется для заказчика? ведь сумма в КС-3 не соответствует сумме задолженности заказчика перед нами.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    И с гарантийным удержанием..... Проводку Дт 76 "Гарантийное удержание" Кт62,1 я должна ежемесячно делать когда КС-ки выписываю?

  9. #9
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В Кс-3 собирается стоимость объекта итого, а не сумма задолженности, сейчас вы показываете итого на 20 число месяца. Задолженности считайте отдельным актом сверки.

  10. #10
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Цитата Сообщение от Анна1605 Посмотреть сообщение
    И с гарантийным удержанием..... Проводку Дт 76 "Гарантийное удержание" Кт62,1 я должна ежемесячно делать когда КС-ки выписываю?
    ИМХО, у вас пока никаких гарантий нет, будет реализация, будет гарантия и удержание по ней

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    Svetishe спасибо за помощь.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    Только с Вашей помощью разобралась и на тебе......
    Сегодня заказчик стал настаивать на закрытии части работ и соответственно зачете части аванса. Условия договора их при этом не волнуют похоже....
    Если я закрою КС-2;КС-3 часть работ и покажу выручку чревато ли это налоговыми последствиями?
    По логике налоговая должна быть рада, показываем НДС и доход, но ведь не втом периоде когда дожны

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Анна1605 Посмотреть сообщение
    чревато ли это налоговыми последствиями?
    В принципе нет.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    Спасибо за помощь

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)