×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. ИП ОСНО.3-НДФЛ

    Как по ОСВ проверить, что должно попасть в декларацию 3-НДФЛ за год?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Никак.

  3. Почему 1С может выдавать годовой оборот по 3-НДФЛ, больше чем по НДС )банк копеечные проценты на остаток начисляет, но расхождение большое)? Позвонили из ФНС, попросили объяснить, я не понимаю, как формируется декларация 3-НДФЛ в программе, на основании каких данных. Пробую перепровести все документы в базе за 2015 год...

  4. ...взаимосвязь должна быть какая по этим декларациям в части дохода?

  5. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    очему 1С может выдавать годовой оборот по 3-НДФЛ, больше чем по НДС )
    Например, потому что были авансы или оплата за отгрузки прошлых лет
    Вообще-то обычно вручную проверяют, что там 1С сформировала. Уж в 3-НДФЛ доход проверить проще простого - анализ счетов 51 и 50 сформируйте. Выручка по банку и кассе+взаимозачеты=доход в 3-НДФЛ (только НДС не забудьте отнять)

  6. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    взаимосвязь должна быть какая по этим декларациям в части дохода?
    нет

  7. Что посоветуете в налоговую написать? Что 3-НДФЛ считал по оплате, а НДС по отгрузкам? У меня есть задолженность покупателей на конец 2015 года, есть % банка на остаток средств по р/счету (который так же не попадает в декларацию по НДС)...но на сумму расхождений не могу выйти никак...

  8. Залог за оборудование не должен попадать в доход ИП? Я беру залог за предоставленное оборудование

  9. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    Что 3-НДФЛ считал по оплате, а НДС по отгрузкам?
    да
    Но для себя все равно проверьте, по какой причине разница

  10. Спасибо. попробую.

  11. Полученный мною залог (возратный) за переданное оборудование в пользование, должен попасть в декларацию по НДФЛ? По НДС он ясно-дело не попадает.

  12. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Разбираться надо. Не помню разъяснений про залог. Если не рассматривать его в качестве аванса, то его не должно быть ни в НДС, ни в НДФЛ

  13. Авансы полученные должны попасть в книгу ДиР? Не могу их найти... Хотя на конец года авансов полученных нет (сальдо по 62.2), может тогда не должны попасть...

  14. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    Авансы полученные должны попасть в книгу ДиР?
    Должны. Но если на конец года 62.02=0, то разница между базами НДС и НДФЛ точно не из-за авансов.

  15. Доход по декларации НДС 18912 (отгрузки + авансы)
    Доход по 3-НДФЛ 17892
    Расхождение на 1020
    Сальдо по 62.1 887 (с НДС) товар в основном с НДС18% (примерно 750 без НДС получается)
    Откуда дыра такая - не понимаю.

  16. Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    а на начало года есть сальдо по 62.02?

  17. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    Доход по декларации НДС 18912 (отгрузки + авансы
    это уже с учетом сторно авансов после отгрузки?

  18. Нет. Это сумма с авансами такая, без авансов будет 18738
    Если надо без авансов брать, то дыра уменьшилась с 270 до 96...уже легче. Могу предположить, что залог мог в доход попасть - это ещё 36-37, но не знаю как проверить. Куда он в ДиР может попасть?
    Я правильно понимаю, что строки 070 брать не нужно? Из декларации НДС.
    Последний раз редактировалось board625; 06.07.2016 в 17:30.

  19. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    Куда он в ДиР может попасть?
    Смотрите таблицы 1-6а и 1-6б поквартально, сверяйте с 51 счетом (Д51-К62 минус НДС)

  20. Посмотрел январь КДиР. Такая картина (50/62) - 61,7
    (51/62) 601,8
    (90/68.2) - 189,1, по идее доход 474,4 по книге 477,6
    Расхождение 3.2.
    Судя по тому, что залог за оборудование был 15 - вероятно в книгу он не попадает. Где ошибку искать? Ума не приложу уже.

  21. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    Посмотрел январь КДиР. Такая картина (50/62) - 61,7
    (51/62) 601,8
    (90/68.2) - 189,1, по идее доход 474,4 по книге 477,6
    (61,7+601,8)/1,18=562,29 (если все поступления облагаемые по ставке 18%)
    189,1- это НДС по отгрузке текущего квартала, а по К62 идет оплата за отгрузку прошлого года и оплата за будущие отгрузки

  22. Нет. На ОСНО начали работать с начала 2015 года. Так что можно сказать, работать начали с чистого листа. Есть товар под 10 и 18% НДС, но в основном под 18%. Я не понимаю, почему в книге дохо за январь фигурирует 477.6
    Я брал в рамках одного месяца. Авансов не получали, т.е. 62.2 в январе вообще не было.
    Последний раз редактировалось board625; 06.07.2016 в 18:27.

  23. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    Я не понимаю, почему в книге дохо за январь фигурирует 477.6
    проверьте каждую сумму, тем более там разделение по ставкам должно быть - разные ставки в разных графах отражаются

  24. По идее сумма поступлений на счет и в кассу должна равняться графе 18. Авансов не было.
    У меня по графе 18 - 663,550 а поступило от покупателей 563,450. Расхождение на 100,100. Такое ощущение, что не попала какая-то оплата в КДиР. Но как проверить?

  25. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    Но как проверить?
    каждое поступление по банку проверяйте, попало ли оно в КДиР. Да и в программе наверное какой-то регистр должен быть по формированию доходов-расходов.


    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    По идее сумма поступлений на счет и в кассу должна равняться графе 18
    По идее, да.

  26. ...нашел косяки. Спасибо огромное за помощь. Оператор скрывая полученные авансы подставил счет для учета авансов 62.1 и получилась фигня полная. Январь поправил и процесс пошел. Теперь думаю, на сколько занизили доход от деятельности.

  27. Ещё вопрос возник...лист В декларации 3-НДФЛ строка 140 "Фактически уплаченные авансовые платежи налога" туда писать суммы уплаченные в 2015 году (за 2015 год) или можно добавить платежи уплаченные в 2016 году за 2015 год?

  28. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от board625 Посмотреть сообщение
    уда писать суммы уплаченные в 2015 году
    Пишите туда начисленные авансы, иначе будет двойное налогообложение)) В ИФНС налог начислят за минусом тех сумм, что Вы укажите в авансах.

  29. У меня уплачено больше чем начисленно... так получилось ))

  30. Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    в декл указывается начисленное, у не уплаченное

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)