Клерки подскажите пожалуйста,
Продаж нет, а есть возврат товара, который хоть, как возврат провожу / хоть как покупку, всё одно падает в строчку 050 в декларации по НДС: Сумма налога исчисленная к возмещению из бюджета.
Собственно вопросы:
1. Как я понимаю, если я оставлю всё так как есть, меня будут долго мучать на тему этого исчисления к возмещению?
2. Как это убрать просто не проводить Счет-фактуры?
3. Если же всё таки убираю, то когда-то их нужно будет провести, а продаж у нас не ожидается и всё маринуется. Как тут быть? не показывать вообще, а не накажут ли?, что почему не показывали эти счет-факуры?
Заранее Спасибо.


Ответить с цитированием

